齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
24行的 这个是你缴纳的 但是你得实际支付了 未交不算
那你说实际支付了,我要看哪里呢?而且这个时间点就是说我要算2024年的那个增值税税负率是多少?我是要从哪里看?然后你说从24了还不行,还得看有没有实际缴纳那。那我如果说20年12月的增值税,他肯定是要1月份才交啦,那这算不算嘛
看完税证明电子税务局,我要办税证明开具里面完税证明 看所属期
那24年12月的增值税,25年1月交都不能算24年的增值税税负啊
算 二月份到次年一月份交的都属于
那如果说去筛选那个玩税凭证实际缴税,那就是要从24年的2月到25年的1月这样子查询才对得上
申报缴纳日期是的
老师,那出口退税企业又怎么来算这个税负呢?因为他有出口啊,那个收入是看增值税报表的那个,嗯,就第一行的国内的收入再加第几行的那个免免税出口退税的那个销售啊一起合计为销售收入呢,还是说这个呃看那个免抵退汇总申报表的那个免抵税额和那个销售额呀
你好生产企业的是吗
是的,老师,你看一下我的那个增值税修复率算出来4%,对不对?是不是这样算, 这是我们20年12月份的增值税报表,还有那个出口退税申报汇总表都是24年的
是 当期免抵税额➕缴纳的增值税)/,(免抵退销售额加上应税销售额)
意思是我上2024年的那个增值税税负就是4%,是正确的,是吧?但是我在这里有一个很大的疑问,困惑,为什么增值税申报表的外销收入是599万?但是这个呃免抵退申报会怎么表?这里就有。890多万连着不一致呀
你出口的当月不一定申请退税,所以你退税表里面的可以是跨年,你符合要求了之后才能申请退税。有可能1月份出口,我明年1月份才申请出口退税。
增值税纳税申报表第16栏,应该填在增值税减免申报表第三栏还是第四栏?
老师,上个月预交增值税和附加税,但是上个月没开发票,我申报增值税时候说主表预交税额应小于24栏,我24栏是0
增值税税负率=年应纳税额/年销售额 应纳税额是指增值税纳税申报表主表的24栏还是27栏的已缴纳税额?
增值税申报表主表的28栏不可以大于24栏吗?
老师,增值税税负率,是用增值税主表中的24栏,应纳税额合计/销售额(1栏),是吗?
多交的增值税计提到什么科目
水果蔬菜的增值税税率是多少
月末结转未交增值税的会计分录
增值税加计抵减会计分录
货物运费应交增值税吗
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
老师,请问注销了的公司,还会有风险?或者注销多久才真正没风险?
收到租赁首期款该怎么做账?
老师,请问个体户核定定期定额征收方式,需要像查账征收那样在网上申报?
老师好,无票支出,增值税和企业所得税报不了,这个发票是要在哪上传吗?不然税务局也看不到到底有没有,除非他们来查
董老师 您在线吗?有问题想咨询~
老师,公司销售产品发生了一笔装卸费,这个怎样做凭证
我没看懂那个0.3是咋回事,我就算出来个0.45和30
总说医院违规多,财务方面一般会涉及哪些方面
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那你说实际支付了,我要看哪里呢?而且这个时间点就是说我要算2024年的那个增值税税负率是多少?我是要从哪里看?然后你说从24了还不行,还得看有没有实际缴纳那。那我如果说20年12月的增值税,他肯定是要1月份才交啦,那这算不算嘛
看完税证明电子税务局,我要办税证明开具里面完税证明 看所属期
那24年12月的增值税,25年1月交都不能算24年的增值税税负啊
算 二月份到次年一月份交的都属于
那如果说去筛选那个玩税凭证实际缴税,那就是要从24年的2月到25年的1月这样子查询才对得上
申报缴纳日期是的
老师,那出口退税企业又怎么来算这个税负呢?因为他有出口啊,那个收入是看增值税报表的那个,嗯,就第一行的国内的收入再加第几行的那个免免税出口退税的那个销售啊一起合计为销售收入呢,还是说这个呃看那个免抵退汇总申报表的那个免抵税额和那个销售额呀
你好生产企业的是吗
是的,老师,你看一下我的那个增值税修复率算出来4%,对不对?是不是这样算, 这是我们20年12月份的增值税报表,还有那个出口退税申报汇总表都是24年的
是 当期免抵税额➕缴纳的增值税)/,(免抵退销售额加上应税销售额)
意思是我上2024年的那个增值税税负就是4%,是正确的,是吧?但是我在这里有一个很大的疑问,困惑,为什么增值税申报表的外销收入是599万?但是这个呃免抵退申报会怎么表?这里就有。890多万连着不一致呀
你出口的当月不一定申请退税,所以你退税表里面的可以是跨年,你符合要求了之后才能申请退税。有可能1月份出口,我明年1月份才申请出口退税。