是的,就是那样子的
老师,我报自然人电子税务局扣缴端,为什么综合申报时导入工资薪金所得是10个人,但是预填扣除信息时只采集到9个人,(未采集到的是新添加的人员,其在个税App中已经填写了信息,我也采集了其个人信息和扣除信息)
公司临时人员怎么在自然人电子税务局申报工资,任职兽雇从业类型选的其他不是雇员,综合所得申报的时候不显示这些临时人员信息,没法填工资基数
老师,申报经营所得 A 表,有工资和注册的工商个体户,这属于存在综合所得收入吗?选择是否均在综合所得申报中扣除填写否,那允许扣除的个人费用及其他扣除怎么显示为 0,正常情况不是应该是每年 6 万吗?
老师,我们是合伙公司的,现在要申报经营所得税汇缴申报,就是年报然后当时申报第四季度经营所得税时投资收益共有134456.86/其中银行理财收益116929.86/对外取得的投资收益17527,17527已经缴纳股息红利个人所得,是不是不用合并到经营所得收入栏次里面做申报了吗?
您单位2023年取得自然人代开的劳务报酬发票,可能存在未按规定扣缴申报个人所得税情形。具体信息是开票人:赵鹏鹏,开票日期:2023-06-30,货物劳务名称:*专业技术服务*其他技术服务,请尽快自查,对存在未按规定进行全员全额扣缴申报的,应该怎么处理是劳务费补申报还是偶然所得
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
养殖的鱼塘。鱼塘需要折旧吗?折旧计入什么科目?
费用报销公司打到员工卡上具体账务处理怎么做