车补、日常餐补均可入账 车补:需私车公用制度 %2B 用车记录,固定发放要交个税 餐补:外勤误餐补助免税;日常固定餐补并入工资缴个税 福利费税前扣除限额为工资总额 14%,留存制度、考勤备查

问题1公司位置较偏僻!我们午餐每人20元标准,有时候不到20 ,这样不发给个人了!由同事统一从饭店订购员工餐!由员工持饭店定额发票来报销!老师我附上员工餐费规定标准,和发票,这样能做到福利费里面吗? 怎么做才稳妥 ? 我们平时招待太多了!这块 问题2市场开发人员每天40元误餐补助,做到工资表里面发放!申报个税收入时,这块不用申报了吧!误餐补助免税的吧!
请问老师2023年残保金什么时候申报,企业2023年8月还有一部分收入、费用,这两天做完,然后准备税务注销,我听同事说税务注销的时候还让弄残保金,因为没有做过注销,请问残保金税务注销前就要申报吗?还是注销的时候在申报呢?申报是从什么时候开始到什么时候结束呢?谢谢
公司是做出租房家具的,有自己的厂房,应该一年有上千万的销售额了,现在公司没办法走公账,老板也不愿意走公账走的都是的私账,1、请问一下,是不是要专门开3个私账账户?1个私账专门收客户款,1个专门付供应商款,还有1个用于公司日常的开销支出费用等,2、老师私账走款有什么要注意事项吗?3、比如这3个私账账户不能和公司公账账户有往来转款,是吗?4、不然容易被查是吗?
根据下列内安血公司的业务,填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日,销售科员工李天出差回来报销,原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日,出差地点为石家庄,火车票费用共计400元;住宿发票一张,费用为170元/天;出差补助每天60元,剩余款项交回现金。要求:填差旅费报销单出差旅费报销单我的模板年月日李天出差事由交通出差补助工具人数金额部门:出差人出发地点月月到达日地点交通费单据张数金额洽谈项目其他费用单据张数项目住宿费市内车费邮电费办公用品费其他金额报销金额合计人民币(大写)补领金额退还金额图4-21预借差旅费出差旅费报销单
根据下列内安血公司的业务,填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日,销售科员工李天出差回来报销,原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日,出差地点为石家庄,火车票费用共计400元;住宿发票一张,费用为170元/天;出差补助每天60元,剩余款项交回现金。要求:填差旅费报销单出差旅费报销单我的模板年月日李天出差事由交通出差补助工具人数金额部门:出差人出发地点月月到达日地点交通费单据张数金额洽谈项目其他费用单据张数项目住宿费市内车费邮电费办公用品费其他金额报销金额合计人民币(大写)补领金额退还金额图4-21预借差旅费出差旅费报销单
老师,我是建筑工程,我2025年有人工费,伙食费,租赁费,材料我已经领用了,由于我的收入都是2026年的,所以我没有结转成本,我看财务报表这些都归到在产品里面了,是这样的吗
老师,支付给个人的劳务费,收到的发票是公司开过来的,收到发票怎么做合理一点?
老师,工商年报时,网店咋填写呢
公司拉业务的回扣,怎么做会计分录?需要准备哪些资料?
老师,付款了未收到发票,账挂的其他应收款,这种情况5年后怎么处理
老师,工商公示里面,社保实际缴纳金额,这个是统计什么期间的
采购原材料给对方私户转账,对方也是私户,私对私,想要发票了怎么操作呢?对方有公账的,想正规要发票,怎么操作啊?想听听其他老师的建议,谢谢
朴老师你好,现在有在线吗?
老师,我们是小规模纳税人 其实我们相当于第三方中介,正常情况下是客户吧钱直接转给我们公司,我们再付款给供应商下单! 现在情况: 1、供应商用个人账户转给我们对公账户1万元,(因为客户直接把钱转给供应商了,供应商直接给客户开票了,然后供应商把收客户的钱1万元,供应商用个人账户转给我们对公账户1万元; 2、现在我们对公账户要给供应商对公账户付货款9000元,但是供应商不会给我们开票了,现在能用对公账户转吗? 那现在如何解决?才能用对公账户给供应商付9000元货款
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师个人销住房和非住房有什么区别,税收上