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请问暂估原材料或者库存商品入库分录该怎么做,暂估完后到货后又该如何处理

2025-07-14 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-14 17:12

您好,这个的话 借 库存商品  贷 应付账款——暂估入库款,这个是价税合计  到货的话,借 应交税费 应交增值税 进项税额  贷 库存商品

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快账用户6922 追问 2025-07-14 17:14

如果到货后是不是也可以不用一笔一笔冲抵,可以直接把曾经暂估的那笔凭证做同样的负数,然后到货材料正常做入库分录?

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齐红老师 解答 2025-07-14 17:15

是的,这个是可以的哈

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您好,这个的话 借 库存商品  贷 应付账款——暂估入库款,这个是价税合计  到货的话,借 应交税费 应交增值税 进项税额  贷 库存商品
2025-07-14
您好,红冲后需要把正确录入,然后差额过大,需要做调整这个暂估
2023-10-19
你好!这个分录跟你之前的分录是一样的,只是金额写负数。之前暂估多少,就写多少金额的负数
2021-03-24
你好,暂估入库分录如下: 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品-暂估入库 贷:预付账款
2023-10-22
你好,同学。 材料是增加原 材料,不会增加库存商品的 借,原材料 贷,应付账款等
2020-11-26
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