您好,以前是不用的,现在需要了,电子税务局要比对的,把2%部分记入营业外支出 若其所属季度全部销售额≤30万元且均为普票,则需将多交的2%部分记入营业外收入(计算方式为发票不含税金额÷1.01×2%),原因是政策本应免征增值税,实际仅按1%缴纳,差额2%属政府补助; 这里不用除以1.03再乘2%,是因为发票上不含税金额已经是通过含税金额除以1.01(1%2B1%征收率)算出的。这个发票上不含税金额就是政策中“本应免征3%增值税”所对应的不含税销售额基数,所以直接用这个基数乘以2%(3% - 1%的减免差额),就能得到应计入营业外收入的金额,不需要再回到最初的含税金额除以1.03(1%2B3%原征收率),因为现在政策执行是基于1%征收率开具发票,计税和优惠计算都围绕1%来,和3%的原征收率没有直接关联了,不能用含税金额除以1.03去算,不然会把基数算错,导致营业外收入金额也错误。
小规模纳税人定额征收,不超过30万,这部分税款需要交税吗
老师,如果小规模季度超过30万了,需要全额缴税,那减征那2%还用做到营业外收入吗?
老师,小规模纳税人一季度30万免税,超过30万是全额征税,超过部分差额征税?
老师,小规模纳税人,季度不超30万,减免增值税,减免的增值税需要做账务处理吗?
老师,请问小规模纳税人增值税季度没超过30万需要做账吗?
给离职人员交社保公积金要不回来,怎么做账?
怎样把下拉像这些选项去掉?
老师 个体工商户开15000的发票其中5000是专票没有成本 有房产土地税 怎么做账怎么结转 全套账有么
什么是全生命周期成本法?
老师好!预交企业所得税会计分录怎么处理
老师小规模纳税人的政策是按百分之三计算税额,然后再减按百分之一计算吗
你好,查一年内的进项票汇总从那哪里查
老师,请问一下个税中的专项附加扣除,老人赡养不是扣3000吗?怎么在填报的时候只显示扣1500呢?(朴老师)
公司24年实发工资大于申报工资,现在想去税务窗口做补申报,那补申报的工资账务怎么处理,可以不去不申报吗?
咨询一下 出口退税备案还没做 第一单是8月初的 两个月了
老师如果大于30万呢,也用不含税的金额直接乘以百分之二吗
您好,需要的,本来是3%,我们只交1%,2%部分就要记入营业外收入
老师你上面的计算方式是发票不含税的金额除1.01再乘百分之二吗
您好,是的,是除1.01来的哦
如果大于30万 ,减征部分是不含税的金额除1.01然后再乘百分之二, 报表上减征的那个栏次直接就用不含税的金额乘以百分之二的, 这两个不一致了
您好,含税除1.01,不是不含税除1.01哦