你好,暂估入库分录如下: 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品-暂估入库 贷:预付账款
对于库存,只要货到了,就要入库。但是如果发票没到,用暂估入库:借:库存商品-暂估入库 贷:应付账款-某供货商 ; 收到发票后冲销暂估,同时入库:借:库存商品 贷:库存商品-暂估入库(借方红字); 这样通过查看“库存商品-暂估入库”明细账就能知道谁家的发票还没到。 老师这样做账对吗?
老师们,小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元,11月才到采购发票1120.00元。 6月分录: 估价入库 借:库存商品 2000 贷:应付账款——暂估入账 2000 借:应收账款——某 贷:主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本: 借:主营业务成本 2000 贷:库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借:库存商品 -2000 贷:应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借:借:库存商品 1120 贷:应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录?
请问老师,暂估入库的商品与发票相差一分钱,这批商品之前也先发出商品并结转成本了。当时4月借:发出商品700.89,贷:库存商品700.89。5月确认收入结转成本,借:销售成本700.89,贷:发出商品700.89。现在暂估的发票到了,金额是709.88,发票比之前暂估的少了一分钱,结转成本就多结转一分钱。收到发票先冲销之前暂估的,借:库存商品-709.89,贷:预付账款-709.89。按正确发票入库,借:库存商品709.88,应交税金91.12。贷:预付792。发出商品结转成本那一分钱怎么调整?
老师,采购时,货先到先入库,发票后到。 1.先入库时暂估入库:借:库存商品—暂估(含税) 贷:应付账款 2.收到发票时,有票折 3.付货款时有现金折扣 老师,请问第2和第3分录怎样做?
之前购买一批货物,暂估入库,销售并结转了成本,现在收到了发票,因为是普票不涉及税,发票金额和暂估金额一样,原来的分录 暂估,借:库存商品200 贷:应付账款200 销售结转成本,借:主营业务成本200 贷:库存商品200 现在收到发票后的分录怎么写?
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
麻烦老师帮忙写一下整个业务流程的摘要和分录
你好, 预付款项时: 借:预付账款 贷:银行存款 暂估入库时: 借:库存商品-暂估入库 贷:预付账款 销售商品: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 下月收到发票冲减暂估时: 借:库存商品-暂估入库(红字) 贷:预付账款(红字) 企业收到发票时: 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
结转成本时候是不是 借:主营业务成本 贷:库存商品-暂估入库 红冲是要收到发票时冲吗,还是跨月要红冲,如果不跨月呢,还需要红冲吗
你好,当月可以冲红,如果嫌麻烦就可以直接正常入库存商品 。
结转成本时应该用科目库存商品-暂估入库还是用库存商品-商品科目
你好,结转成本时应该用库存商品-商品科目
预付科目不用转应付科目吗
你好,预付账款不用转的。
好的,谢谢老师
你好,不客气,祝工作愉快