你好,这样子的话你只能做红字凭证 另外,申报表做进项转出。
9月30日关系公司开了一张专票,作废了但没有和我说,10月初我没收到发票但已经把票勾选认证了,现在才发现这张发票9月底对方作废了,重新开了另一张发票,请问现在怎么办?
问一下,我们有个供应商去年8、9月份开的发票,我们公司也已经做了勾选认证,现在这个供应商说他们去年的发票明细与实际的料单不符,希望我们单位冲红去年的发票,他们重新开一下,问题是我们已经做完汇算清缴不能调账,这怎么给他们冲
一般纳税人企业。开始说的开专票,进项我就勾选了,也统计了,但是没有确认,后来又说是开普票,也就是不用认证进项了,我就赶紧撤销统计了。既然已经撤销了,现在的问题是未勾选的没得之前的那张发票,统计里也没得勾选的那张发票。该怎么办呢?
老师。您好。 20年时,我们是小规模。23年1月转一般人了。 然后我在23年1月时,把小规模期间收到的专票全部做不抵扣勾选了。 现在一个供应商要付款,且发票是20年开的。我没有这张发票。现在供应商想用发票的复印件给我。可以吗。 还是让他红冲,重开呢
请问老师,想咨询一下,我们收到了一张油品发票,已经勾选入库,但是未勾选认证,对方现在是数电票,我们这边发了红字信息确认单过去,对方直接点击确认油品就给他们退库了,现在是不是数电票不用给我们开红字发票呀?
个人代开建筑服务*劳务费要交什么税,税率分别多少
一般纳税人,我们进项100吨,我们想要开出101吨能行嘛,就是我们收到进项发票虽然是100吨,但是货物是101吨
请问老师,公司将要注销,属于亏损状态,列入固定资产的俩辆轿车如何变更在俩个股东名下?谢谢! 如何做账?谢谢!
老师,能不能帮我解答一下,ABD选项,我很难理解这些话,帮帮我,谢谢啦
老师这道题的计算结果为啥和税法规定的净残值没有关系呢,这道题我不会,希望下次出现类似得题不要再错了
老师,收到专管员老师发来如下信息: 你企业收到个人所得税代扣代缴手续费未按规定申报增值税,请核实后按收到手续费日期的所属期更正申报增值税!!! 请问怎么更正,谢谢!
这个怎么解决,可以不处理吗
携程分账的手续费,开票开的是服务费,入财务费用手续费可以吗
空白发票丢失了,税局罚款吗
老师 我们主要是加盟店已经有主营业务收入和主营业务成本,现在有直营店的营业收入要怎么记账呀
6月的增值税刚刚报完。那是在那个月份的报表里面转出呢老师
对方什么时候开红字发票
他是想7月红冲,他的发票是6月的发票,我在6月的时候勾选抵扣用了。 老师这种他是不是红冲他以前22 年的普票好些,因为我也确实没有收到过他们的22年的发票
你好当然是从22年的更好。对于你们来说
恩他们对方就说22年他们红冲不了,说他们要改好几年的报表。老师这种需要他们改好几年的报表吗
你好,他如果红冲的话是需要改。他也不想麻烦,但是他不麻烦你们就得要亏。
老师为什么是我们亏呢,是因为之前的是普票现在的是专票吗。老师红冲以前年度的发票,要改什么报表是要把当年的增值税和企业所得税的表都从新改吗
你好,是的。因为冲减了25年的,你就不能抵扣。 冲减之前的,你25年的进项税额还是可以抵扣的。
老师那如果是对以前年度的发票红冲了,那需要改哪些报表,
你好,这个需要调整财务报表,另外就是汇算清缴的收入。
老师就是调整红冲哪一年的发票就调整哪一年的财务报表吗,起他年费是不用动的是吗老师,您指的汇算清缴也是红冲那年还要从调整汇算清缴的表吗老师
你好,是的。是红冲那一年,就算那一年的。
那请问老师红冲22年发票,在更正22年企业所得税汇算清缴表根据红冲在重新填写22年企业所得税的收入是吗老师,调整以前的了,那本年呢本年这不是会出现一笔红冲数据减少了本年度的收入,25年汇算清缴的时候还需要注意这笔红冲的22年发票吗
你好,这个凭证是做以前年度损益调整,所以不是减少本年度的收入是减少之前年度的
是小企业会计准则没有以前年度损益的科目老师那应该是放在未分配利润里吗
你好,是的,就是这样子的。
老师那如果对反就非要红冲现在2025年的,我目前是已经勾选抵扣了这张25年的发票,我要在报25年7月税的时候做进项转出吗,他7月红冲6月的发票,我要在什么时候进项税转出呢
你好,他现在给你开红字发票的话,你8月申报的时候就去做转出。