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请问老师,材料商22年开过一张纸质普票但是我没有收到发票,25年6月他们开了一张专用发票,我已经勾选了,现在材料商说他们发票开重复了,要红冲25年6月的发票,我已经勾选确认了,请问怎么办呢

2025-07-15 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-15 09:11

你好,这样子的话你只能做红字凭证 另外,申报表做进项转出。

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快账用户6033 追问 2025-07-15 09:12

6月的增值税刚刚报完。那是在那个月份的报表里面转出呢老师

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齐红老师 解答 2025-07-15 09:13

对方什么时候开红字发票

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快账用户6033 追问 2025-07-15 09:15

他是想7月红冲,他的发票是6月的发票,我在6月的时候勾选抵扣用了。 老师这种他是不是红冲他以前22 年的普票好些,因为我也确实没有收到过他们的22年的发票

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齐红老师 解答 2025-07-15 09:15

你好当然是从22年的更好。对于你们来说

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快账用户6033 追问 2025-07-15 09:17

恩他们对方就说22年他们红冲不了,说他们要改好几年的报表。老师这种需要他们改好几年的报表吗

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齐红老师 解答 2025-07-15 09:19

你好,他如果红冲的话是需要改。他也不想麻烦,但是他不麻烦你们就得要亏。

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快账用户6033 追问 2025-07-15 09:21

老师为什么是我们亏呢,是因为之前的是普票现在的是专票吗。老师红冲以前年度的发票,要改什么报表是要把当年的增值税和企业所得税的表都从新改吗

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齐红老师 解答 2025-07-15 09:22

你好,是的。因为冲减了25年的,你就不能抵扣。 冲减之前的,你25年的进项税额还是可以抵扣的。

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快账用户6033 追问 2025-07-15 09:24

老师那如果是对以前年度的发票红冲了,那需要改哪些报表,

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齐红老师 解答 2025-07-15 09:26

你好,这个需要调整财务报表,另外就是汇算清缴的收入。

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快账用户6033 追问 2025-07-15 09:30

老师就是调整红冲哪一年的发票就调整哪一年的财务报表吗,起他年费是不用动的是吗老师,您指的汇算清缴也是红冲那年还要从调整汇算清缴的表吗老师

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齐红老师 解答 2025-07-15 09:30

你好,是的。是红冲那一年,就算那一年的。

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快账用户6033 追问 2025-07-15 09:34

那请问老师红冲22年发票,在更正22年企业所得税汇算清缴表根据红冲在重新填写22年企业所得税的收入是吗老师,调整以前的了,那本年呢本年这不是会出现一笔红冲数据减少了本年度的收入,25年汇算清缴的时候还需要注意这笔红冲的22年发票吗

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齐红老师 解答 2025-07-15 09:36

你好,这个凭证是做以前年度损益调整,所以不是减少本年度的收入是减少之前年度的

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快账用户6033 追问 2025-07-15 09:37

是小企业会计准则没有以前年度损益的科目老师那应该是放在未分配利润里吗

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齐红老师 解答 2025-07-15 09:42

你好,是的,就是这样子的。

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快账用户6033 追问 2025-07-15 10:07

老师那如果对反就非要红冲现在2025年的,我目前是已经勾选抵扣了这张25年的发票,我要在报25年7月税的时候做进项转出吗,他7月红冲6月的发票,我要在什么时候进项税转出呢

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齐红老师 解答 2025-07-15 10:08

你好,他现在给你开红字发票的话,你8月申报的时候就去做转出。

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你好,这样子的话你只能做红字凭证 另外,申报表做进项转出。
2025-07-15
不用退 后选了不退也可以
2020-08-05
这个附表二填写进项转出就可以了
2020-11-05
同学,你好 让他们开具红字信息单,你们开具红字发票
2020-11-25
需要开出来负数发票 给不给你们都可以
2024-10-23
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