你们是和B有业务的话,你开发票给A。这种属于虚开发票,有风险的。
请问老师一个问题,a公司是我们的客户,b公司是a公司的客户,然后a公司派人到b公司去出差,这个费用由我们公司承担,我们直接支付给b公司包机和住宿费用,那这个机票和住宿并不是b公司开给我们的,可以入账吗?
老师好,a公司和b公司都是同一家公司的子公司,我们公司给a公司开票,给我们付款的是b公司,对方公司不配合出具代付款协议,这样能直接平账吗?
老师您好,我想咨询一下,我们子公司之间有一个项目因为A子公司没有资质,所以用B子公司与甲方客户方签订的合同,但是商品是A子公司的,算是B子公司从A子公司采购,A子公司出库给B子公司,B子公司卖货给客户方,B子公司给客户开票,A子公司给B子公司开票,我想问一下A子公司给B子公司开票可以按照B子公司给甲方客户开票的金额平进平出吗,A、B子公司之间签订一个协议,这样可行吗,有什么税务风险吗
公司是B,帮忙走平台是A,然后A让他的客户下单了,A给开了进项税额160000,我们公司B给A客户开了销项税170000,这个时候结算了,应该是走平台的在线支付,但是A客户点了线下支付,货款就是直接到了A那里,这样的话我们公司有没有影响
就是我们有大陆公司A和香港公司B,香港公司B和国外客户C签的合同,C付款给B,然后B再付款给A,提单的抬头是B发货给C的,报关单的收发货人是A, A申请出口退税可以吗?
请问老师,资产负债表中,负债合计+所有者权益合计相加,不等于负债表最后一行负债和所有者权益合计数,是因为之前会计调账引起的么?怎么看是否是调账调账引起的呢?
老师好,家用电器的编码是多少
老师您好,我们两张异常发票需要做纳税调增,税务要求要去更正企业所得税汇算清缴,调增的金额我需要填在哪一行次里呢?
去年的成本在今年收到发票,是计入营业成本科目还是以前年度损益调整
收到企业所得税汇算清缴退税款,入营业外收入?还是冲所得税费用?
老师,我们公司的制度是考上中级职称一次性奖励2万元,这个2万元走应付职工—教育经费可以吗?
老师我们企业是假肢生产企业 然后企业所得税全免呢 现在是不是不让填写呢
老师好,其他权益工具,公允价值上升部分,为啥属于利得?不是记入其他综合收益吗?
老师好,当季度开票金额16万,税额咋做啊,不需要缴纳增值税
老师您好,请问收到国外客户的预付货款和报关发货后收到国外客户付的尾款的会计分录分别怎么写?借银行存款
如果到时查,有了代付证明,把账务从b调到a,这样行吗
如果事实是和a的业务的话
还是有风险的,实际还是虚开发票。这个代收代付的证明是你和A公司有业务,开给a,然后B公司付款。这种可以出委托书
我也不知道到底是和谁的业务,平台上显示的是b,但非让我们开形式发票给a
那你们和谁签订合同?你是销售忽悠我的吗?如果是的话货物给了谁?
给我们的代付证明是:a公司是b公司全资子公司,且a是香港注册公司,a产生的费用由b代为支付,这代付证明意思是不是就证明a是跟我们实际合作方
对的是的,A公司和你实际有业务。可是你第一个描述里面我们和B有业务 你第一个提问原话 我们和b有业务,我们提供平台供客户使用,
他在我们平台里显示的确实是b,可能a是香港公司,不太好开展业务什么的
我们没有合同,提供线上平台业务
他们也不要增值税发票,只要形式发票
可是平台上显示的客户是B呀,他只是管理着BA,管理着B。你和B有业务,你不受这个管理影响。
那现在办法就是让b在我们平台改信息,都改为公司信息,或者把形式发票都重开给a吗老师,但是形式发票不经过系统,红冲作废不了,口头上说说对方客户可能还是用错的形式发票入账
因为他是境外 所以能开形式,发票你们能使用 他和普通发票是一样使用,先别再纠结发票什么格式的
好的老师,要么作废那些开给a的形式发票,重开给b,要么让b把在我们平台的信息都改为a对不,去年前年我们都是正常给b开增值税发票,就很奇怪对方现在为什么让我们开形式发票给a,也不要增值税发票了
是的 国外没有增值税发票 你给他增值税普票或者形式发票都可以