收到国补的这一部分属于应收账款。你确认收入的时候,包含着国博借应收账款贷主营业务收入、应交税费,然后客户给你一部分,国家给你一部分,借银行存款,贷应收账款。人家补贴的是客户,不是你,你还是属于你的收入。

王老师您好,我想请教您一个问题,我们是电子商务公司,我们财务做账目前并不是很成熟,不报税不做账,都是依靠电子表格来完成!目前,我发现在利用电子表格时工作量特别大,我每天根据出纳的日报表来做,有一个问题就是,出纳每天都要给外放的那些补单的打钱过去,他都是根据这些平台的收款人为依据,我这边做账做了主营业务收入贷方负数,我是依据店铺做,我们的店铺有很多,天猫,拼多多,苏宁,我是把这些店铺的本金数合计和佣金数合计统计出来,然后和这些外放的金额核对,对不起来就要找原因,工作量很大,所以请问老师有没有好的方法可以赐予我一下[666][666]
老师,我们是商业企业,商品入库票未到且已经做了销售结转成本,当时有做暂估入库,借库存商品贷应付账款-暂估供应商。现在要做汇算清缴,确认有好几个库存商品是没有票回来冲暂估的,首先账面要如何做会计处理(如果只需要汇算清缴调增缴税,账面跨年不做处理,那挂的应付账款-应付供应商这个余额要怎么做处理,其次,汇算清缴直接调增该笔金额增加利润补缴企业所得税对吧。
老师您好,我们是小规模纳税企业种植业。现在的情况是股东入股了300万到银行存款。总共一个法人两个股东。然后他们都是自己先垫钱去买公司经营的东西还有支付一些土地补偿款。土地补偿这些都是几十万的没有发票有收据,然后他们来找财务报账,我要怎么处理呢,如果用银行存款报销但是又没有发票能报销吗?有股东提出来这部分款项能不能变成股东投资的?如果能又要怎么做分录?
老师,我这边是物流公司,一般纳税人企业,我2月份接手,从2月份开始以外账的科目余额表做期初数据,因为账上摆了很多往来,都是没有票,后续都是慢慢补票过来,有很多的费用票,外账肯定是要做成本,冲往来,但是我内账的话做成本就不能很真实的反映公司的一个利润状况,还有一些过路费可以抵扣的,外账做成本冲个人往来,如果内账的话,做进去,成本就不真实了,不做的话,那个进项税额就对不上,那这个我应该要怎么处理啊,
老师您好!请问2024年利润表是负数的,有缴房产税,有缴土地税,没有收入,有工资发生,那为什么在2024年报里面工资数,填写固定资产原值,折旧数,最后这些都自动生成调增的数据,还提示要补税,如果不填写这些数据,本年度亏损数与2024年利润表数据一样,填写了就成调增数据了,那么应该怎样做,谢谢
老师,现在企业所得税小于等于300万都是统一按5%吗
企业收到科技厅对立项拨款的专项经费如何做账,后续需要验收
老师,汽车的车牌10万买的,要一起折旧吗
老师请问下跨省项目是不是每个项目都要预缴所得税?
汇总企业所得税,合并后的资产负债表年初数要不要加分公司的
支付车辆购置税怎么做账
老师,业务招待费住宿发票不能抵扣,没勾选的话用不用做进项税额转出呢
老师,我们新成立一个新能源公司,是一般纳税人,是充电桩给汽车充电,我们这个公司开发票开多少点的发票,有的说电费和服务费一起开13个点,有的说电费部分开13个点,服务费部分开6个点,有的又说电费和服务费一起开6个点,这样的企业我没做过,求老师解答
你好,我们给全资子公司15年转了40万注册资本。在长期股权投资里面记着,26年把这个公司注销了。这个账怎么做
公司是小规模纳税人,现在销售13%税率的商品,开具的是1%的税票,未达到起征点,结转成本是销项税额应该按照多少来结转
那国补款只要做借:银行存款,贷:应收账款就可以了呀?
前提是你之前做了收入在应收账款里面吧。是的话,正确对的。
好滴,谢谢老师
不用客气,工作愉快。