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进项税额转出分录怎么做老师

2025-07-15 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-15 11:06

借:费用或成本
贷:应交税费-进项产品

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快账用户5014 追问 2025-07-15 11:08

是住宿费老师,就写借:管理费用 贷:应交税费-进项税额转出 是这样吗

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齐红老师 解答 2025-07-15 11:18

是的,是的,就是这样的

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您好!发生需要转出时:   借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用)   贷:应交税金——应交增值税(进项税转出)   月底进行结转时:   借:应交税法-应交增值税(进项税转出)   贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)
2021-02-08
你好; 除非你们申请 留抵进项税抵欠或者 抵减 进项税转出这部分 ;正常抵扣是不能用往后月份的来抵扣当月的增值税的 
2021-12-03
同学好,企业购进的货物发生非正常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目,不予以抵扣。借方记各种成本费用。
2024-04-10
你好,借:成本费用 贷:应交税费—应交增值税增值税(进项税额转出)
2021-10-11
你好,具体的什么原因需要转错。
2021-02-06
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