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一般纳税人建筑公司,我们的印花税申报一直是只报了销项,现在看到同行只交销项被税务系统比对出来让补印花税和滞纳金,我们想把今年1-11月进项的印花税全部补了,申报时候是选按此申报可以吗

2025-12-10 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-10 11:53

你好可以的,补在第四季度,现在在不23-25年的印花税全国

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快账用户9659 追问 2025-12-10 11:54

老师,不明白你说的意思

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齐红老师 解答 2025-12-10 11:55

你补充的这个印花税需要在第四季度本年度

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相关问题讨论
你好可以的,补在第四季度,现在在不23-25年的印花税全国
2025-12-10
您好,对的,这个的话就可以的这个
2024-04-11
你好 ;  你买卖合同是包括了不含税销售 和购进发票合计的  ; 是的  ;    合计金额哈   
2022-09-13
同学您好,这需要核你们税务局的专管员核实的
2020-11-08
你好,不管是采购还是销售的都要缴纳印花税。 你好,那么咱申报了那个税种核定以后,把今年的补申报上就可以。
2022-10-12
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