借应交税费个税 贷应付职工薪酬工资265.98-9 然后再支付就可以了
老师下午好,6月份计提工资是2210元,7月份发6月份的工资是2210元,但是7月初申报6月份的个人所得税时报了2420,现在怎么办?
老师你好,9月计提工资时候其中个税为借应交个税40,但是10月缴纳个税的时候缴纳了50比工资表要多,多出的10元在10月工资的时候补扣。现在的分录要怎么做,谢谢。
你好,老师,我公司有一员工,月工资7000元/月,之前正常缴纳个人所得税60元,但是在7月、8月申报工资薪金的时候,系统生成不用缴纳个人所得税,现在申报9月工资的时候,他需要缴纳个人所得税42.41元,这个是怎么计算的呢?
老师,请问:9月份有3位员工应缴纳个税。员工1(工资12000元)个税系统计算个税应缴纳210元,但是我给计提了490元(用网上的计算公式);10月份缴纳了其他俩位员工的个税128.4元。员工1没有缴纳个税。我会在12月补缴9月份员工1的个税。请问老师:我该如何冲销9月份多计提的个税?
老师,请问:9月份有3位员工应缴纳个税。员工1(工资12000元)个税系统计算个税应缴纳210元,但是我给计提了490元(用网上的计算公式);10月份缴纳了其他俩位员工的个税128.4元。员工1没有缴纳个税。我会在12月补缴9月份员工1的个税。请问老师:我该如何冲销9月份多计提的个税?
老师,直接是一张二手车交易发票,卖方是我公司名称,可是收款人和账号都是老板朋友
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老师,您好 公交车票 右下角有个2025年8月31日前开具有效 这张票现在还可以使用吗
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你好老师,我们是新开的公司,我们公司是一般纳税人,开了10个月了。现在租的厂房在装修还没有收入。这10个月里面产生的费用有的没有发票,有的呢发票又有多出来。请问这个要做两套帐吗?要做一个专门外账再做一个内账吗
员工是不是扣多了
咋处理啊
有人告诉我,这样弄,没看明白
他四月份的工资不是全部已经发了,然后你就累计五月和六月,然后把个税算出来以后,减去5月份的。然后还有一个就是四月份存在的一个税差啊,一个税差是之前多扣的工资,你这个月给他加回来,相当于你要加在那个个税里面。
哦,就是下一个月算出个税来之后,你们扣除了本月和下一个月的剩余的,再发给人家。是这个意思呀。我上面给你写的是扣除了你多扣除的全部发给他,然后下一个月的再重新计算。
你扣除的时候是借应付职工薪酬工资贷应交税费个税,那你返回去做相反的不就行了。
6月的个税算出来了,那是这个月少计提吗,就是少计提那个差额
这个月少扣除个税 多给人家发工资