借应交个人所得税 50 贷银行,
老师你好,9月计提工资时候其中个税为借应交个税40,但是10月缴纳个税的时候缴纳了50比工资表要多,多出的10元在10月工资的时候补扣。现在的分录要怎么做,谢谢。
你好,10月申报9月的个税金额1010元,已经交完税款,但是在做工资表发工资的时候,有个人的个税10元未给扣出来,作为工资一起发放了,那这个情况怎么做账务处理呀?
老师,我们做10月份工资的时候没有计提个税,报税的时候发现有个员工需要缴纳。个税已经交上,分录为借:应交税费-个人所得税10 贷:现金10 到月底发工资的时候分录是不是做借:应付职工薪酬500 贷:应交税费-个人所得税10 银行存款490 这样可以吗
老师,请问在10月份的时候,员工预支了工资,(比如应发工资5000,预支了6000)在发放11月工资的时候,扣了这个多的1000元,那么在10月计提工资,和11月计提工资的时候,要分别计提多少呢?
老师,我在10月的时候计提一笔应交税费未交增值税,但是11月在实际缴纳的时候比计提多交,那未交增值税出现贷方负数要怎么调账
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请问下,公司的公章没有备案,老板需要更换公章,请问下这个改怎么处理?
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库存损耗,记入营业外支出,汇算清缴时是记入营业外支出的其他栏吗?税滞纳金,填写营业外支出哪栏,罚没支出吗?
老师,增值税系统申报的时候做的进项税认证并抵扣,是不是抵扣的当月也要做账务处理呢
老师好 抖音投流宣传 走什么科目
出口货物成交方式以工厂交货,开票确认收入按哪个
老师您好,我想问下,我们租办公楼。物业给我们开电费发票。现在操作是,我们预付多少就按照多少开具。我们想改成:预付钱了,但开发票按照实际使用多少电就给我们开多少发票可不可以?