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我结转时候进项少了,怎么平账

2025-07-15 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-15 17:41

是指进项税额,没有结平,还有余额?

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快账用户2444 追问 2025-07-15 17:45

进项税额做少了,我现在要结转,对不上税额的相差额

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快账用户2444 追问 2025-07-15 17:45

要怎么做分录才能平账

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齐红老师 解答 2025-07-15 17:45

账上进项与申报表进项对不上 ?

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快账用户2444 追问 2025-07-15 17:48

对的,我把进项做了少了,现在平账,怎么把销项也跟着做少

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快账用户2444 追问 2025-07-15 17:48

用什么科目

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快账用户2444 追问 2025-07-15 17:49

我结转时候实际差额13万多,但是我账面上相差30几万,所以这样看来,我的进项做少了,销项多了

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齐红老师 解答 2025-07-15 17:53

通过营业外收支来调整

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快账用户2444 追问 2025-07-15 17:53

怎么分录,是负数是吧

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齐红老师 解答 2025-07-15 17:59

借:进项 借:销项 贷:营业外收入

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快账用户2444 追问 2025-07-15 18:01

是负数嘛

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快账用户2444 追问 2025-07-15 18:02

这样调整呢,是不是账面数据就不精准

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齐红老师 解答 2025-07-15 18:05

现在差异,只能这样调整处理

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快账用户2444 追问 2025-07-15 18:06

你好,还在不在?

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快账用户2444 追问 2025-07-15 18:06

是负数是吧

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齐红老师 解答 2025-07-15 18:07

借:进项 借:销项 贷:营业外收入
都是正数

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你好;    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2022-03-03
学员你好,销项和进项做账的时候是每月结转到未交增值税的
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你好!对方不给你们开红字发票吗?转出分录你怎么做的写一下
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