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老师您好,我们两张异常发票需要做纳税调增,税务要求要去更正企业所得税汇算清缴,调增的金额我需要填在哪一行次里呢?

2025-07-15 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-15 18:08

你好,你填入纳税调整明细表,扣除类其他里面就行。

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快账用户4075 追问 2025-07-15 18:10

其他里面的调增金额吗?

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齐红老师 解答 2025-07-15 18:10

你好,是的,就是这样了。

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快账用户4075 追问 2025-07-15 18:11

但是,填不进去呢

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齐红老师 解答 2025-07-15 18:11

你好,你填入账载金额,税收金额填0

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你好,你填入纳税调整明细表,扣除类其他里面就行。
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你好,这个是要看你具体是什么业务,没有取得发票。
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