上午好亲!豁免的20是什么性质的豁免呀

老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
老师:请问1、我们是建筑公司,开给甲方的发票是120万,收到拨款100万,剩余20万甲方直接代发了民工工资?那怎么做账? 借:工程施工-人工费20万 贷:应收账款-甲方** 甲方代发工资我们公司做账需要什么资料?(甲方代发清单和工资表吗) 2、我们自己有劳务公司,劳务公司开发票给建设公司80万,也要包含那代发20万工资吗?建设公司收到发票借:工程施工-人工贷:应付-劳务公司吗?那劳务公司发放工资时也会出现代发20万工资?劳务公司又怎么做账呢?
老师:我公司A是小规模农业公司,收到政府用于温室改造的专项资金,之前建的温室未入固定资产,这个专项资金通过招投标中标到了B公司(要求B公司不分包)A公司在收到政府专项资金是借:银行 贷:应付账款-专项 支付给B公司借:应付账款-专项 贷:银行(因这是B公司未开票给A公司)后面B公司开工程款服务发票给A公司是借:在建工程 贷:资本公积,这样做对不对,现在A公司只有B公司开的工程服务发票,B是施工方,材料发票等都在B公司,求老师们解惑,这个问题我问了好多老师,答案都不一样
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
老师我们跟A公司咨询服务,A公司要我们公司先支付20万咨询服务款,但从2023年10月支付的咨询服务费,一直也没有A公司收到咨询服务发票了,当时支付20万时,分录借:预付账款——A公司20万,贷:银行存款——20万。这20万发票对方一直不愿意开,服务都完成100%,但是A公司就是不愿意开着20万的服务费发票给我们公司,请问这个该怎么办呢???要怎么处理才不会有风险呢
我们承包学校食堂,收款到了学校,学校让我们开票把款打给我们,这样操作符合规定吗?我们认为学校是代收代付,用个收据就行了,您认为怎样操作是合规的呢?
老师,营业账薄印花税的计税依据是什么?
老师,请问一下:我们公司准备把财务公司的账接回来自己做,然后要买电脑和打印机做账,买哪一种配置的电脑和打印机比较好呢?能教一下吗?(朴老师)
请问办理出口退税申报我需要准备些什么资料呢?
老师 1月要开始申报印花税了,公司去年8月刚成立,一般纳税人,发现前几个月印花税申报为0,但是2025年8月到2026年1月,每个月都有实收资本20万入账,2025年8月付房租64000元和物业费11100元,这些是否要交印花税,有哪些范围要交,怎么交,交多少,账怎么做公司还有12月支付研发技术服务费是否要交
请问,目前小型微利企业所得税优惠政策具体条文是哪个文件及具体内容?谢谢
不动产租赁2026年税率多少,房子是2016年4月30号以前取得的。
肇东市农业总资产收益率
有个项目在3年前已开出了工程发票,但由于工程质量问题被罚了15万工程款,工程发票已包含了这15万的金额,现在我的账上应该怎么处理呢?
老师,资产负债表的所有者权益和利润分配都是负数,几十万有风险吗
咱们是代收转付一下吗
就是政府要让出20万,这个意思吧,建筑项目有很多豁免情况啊。你不是建筑专业的老师?A政府付给我们公司290万,我们又付给B开发公司,20万,我们票是开给B开发公司,
嗯清楚了亲,咱按上面100豁免20,支付80来写账务处理
1,对B公司确认收入80,假设不考虑增值税 借:应收账款—B公司 80 贷:主营业务收入 80
2,收到A政府拨付的工程款 借:银行存款100 贷:应收账款—A政府 100
3,豁免20转付20 借:应收账款—A政府 20万元 贷:其他应付款-B公司20万 同时 借:其他应付款-B公司20万 贷:银行存款20
4,往来资金 借:应收账款—A政府 80 贷:应收账款—B公司 80
老师,豁免的20万好多老师说要确认营业外收入,这个要怎么处理才好?
不能确认营业外收入,如果不转付这20,而且只结算80,那么这20属于政府补助,要计营业外。
咱这不是也没收到这20吗,只是过了一下账,不能计营业外收入
老师我是这么做的可以吗 收到政府拨款: 借:银行存款100 贷:预收账款-A政府80 贷:其他应付款B公司20 开出发票时候: 借:应收-B80 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应缴增值税(销项 往来科目调整: 借:预收账款-A80 贷:应收账款-B80 退汇豁免协议 借:其他应付款20 贷:银行存款20
可以的没有问题,根据业务实质,可以用预收。整个处理都对的