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老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?

2021-03-03 19:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-03 21:15

你好,收到建设单位的预收冲付给保险公司的预付

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快账用户7079 追问 2021-03-03 21:18

那发票是不能用了,只能别凭证上作为依据是吗?

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齐红老师 解答 2021-03-03 21:19

那发票是不能用了,只能别凭证上作为依据

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你好,收到建设单位的预收冲付给保险公司的预付
2021-03-03
你好!挂靠这种行为是不合规的,所以,挂靠项目你们得按照自己的工程项目来处理账务,请工头提供工程成本发票。我以前是这样处理的,你有更好的的处理方法不。谢谢
2021-06-12
你好;  你说下你的  业务; 意思是应收账款60万; 对方只付款40万 ; 剩下的20万不付款吗   
2023-01-05
借应收账款贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷应收账款 收回来的,这个是什么业务的?
2022-12-06
同学你好 这个你们自己协商哦
2022-05-11
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