那个计入财务费用-折让
内账 月初收到定金 月底出货 会计分录:借银行存款1440,贷 预收账款1440,月底出货做会计分录 借 应收账款8000,贷 主营业务收入 8000,这样做是不是错了?应该怎么冲掉?
老师,我发现三月份有个收入做到其他业务收入去了,应该是营业外收入,到7月份做账时能直接冲回来做到营业外收入吗?怎样做分录呢?
营业外收入和营业外支出月末需要结转本年利润吗?分录怎么做?
你好,我上个月做的账是借银行存款,贷营业外收入。这个月营业外收入要还给对的,请问一下应该怎么做分录
老师好,问下多计提或者少计提上月附加税,本月做冲减分录还是直接转营业外收入,营业外支出?
请问注销工商需要带哪些资料?
老师,计提递延所得税资产科目应该怎么填写,请老师明示
企业有未分配利润10万元,可以发奖金的形式发股东,然后再变更股东转让嘛?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,收到了一张个人代开的发票,这样的需要代扣代缴对方的个人所得税吗
非贸付汇有没有课程讲解
老师好,请教一个问题:2024年7月份的承兑汇票,按银行贷款手续作了分录。现在如何改正?影响如何?谢谢!
我们公司借给万利达的钱,由江西博实代还的,老师,我们现在需要补什么手续
请问老师,我司采购产品出口到台湾,有两家供应商,北京的和香港的(这两家公司都是总部分公司),如果从香港采购肯定是和香港签订采购合同,请问香港采购能退税吗,香港公司不能开增值税专票吗?
分配利润的会计分录是啥老师
老师:公司买软件只付部分货款,票也开了部分,知道总金额要摊销要怎么入账
内账,能直接冲减本月收入不
不可以的,按会计规范做