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公司买了一辆车之后,钱都付清了,发票也收到了,对方给我们对公账户打款了2000元,可能是返现,我账怎么做? 固定资产还是按开票不含税金额+购置税的合计数来计提折旧吧? 这个2000元我怎么做?

2025-07-16 17:00
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-16 17:01

返现的收入直接计入营业外收入就行

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返现的收入直接计入营业外收入就行
2025-07-16
您好 今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同 请问是两台二手自卸车还要给对方16万么
2024-04-23
你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
2024-03-20
你好;  这个2000元是老板去垫付的是吗 ? 垫付出去有垫付的依据吗?    
2022-06-02
法人转款到对公账户: 借:银行存款 80000 贷:其他应付款 — 法人 80000 对公账户转款到车行: 借:预付账款 — 车行 80000 贷:银行存款 80000 取得发票复印件及抵扣联暂不做账务处理,待发票原件取得后进行固定资产入账。 法人缴纳车辆购置税并提供刷卡凭证: 借:固定资产 — 车辆(购置税金额) 贷:其他应付款 — 法人(购置税金额) 如果后续取得发票原件,进行固定资产入账: 借:固定资产 — 车辆(发票金额 %2B 购置税金额) 应交税费 — 应交增值税(进项税额)(抵扣联上的税额) 贷:预付账款 — 车行 80000 其他应付款 — 法人(发票金额 %2B 购置税金额 - 80000)
2024-10-08
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