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就是我公司19年买了台设备,然后发现有质量问题,这台机台入固定资产是225309.74元,(含税是254600),也已经计提了折旧总的是96319.8,现在我们这个机台全部退还给对方了。然后对方款不肯全退,现在退了含税175750给我们。你说我这个账务要怎么做,能帮忙列出具体分录吗

2022-01-06 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 10:37

你好 你可以做固定资产处置分录。

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快账用户6291 追问 2022-01-06 10:38

怎么做呢?能帮我列出来吗,非常谢谢

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齐红老师 解答 2022-01-06 10:39

借固定资产清理138989.94 累计折旧96319.8 贷固定资产225309.74

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快账用户6291 追问 2022-01-06 10:42

然后收到对方的含税175750的红字发票要怎么入账哦。还有剩余的差额。

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齐红老师 解答 2022-01-06 10:43

借银行存款17570 贷固定资产清理155530.97 应交税费应交增值税销项税20219.03

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快账用户6291 追问 2022-01-06 10:46

最后的差额呢?

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齐红老师 解答 2022-01-06 10:47

借固定资产清理16541.03 贷资产处置收益16541.03

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你好 你可以做固定资产处置分录。
2022-01-06
你好,这个没有什么特别的,你单独做一个表,把这些都盘点登记进去就可以了
2020-08-17
可以开具发票出去
2025-08-19
那你这里系统还是按照一千九退进行处理,另外的200粒单独作为销售费用。
2022-03-31
抱歉您说的这个我没有做过,您要不然可以问问其他老师。
2022-03-07
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