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老师,您好!我公司是做供应链贸易的,收到的劳务发票在项目名称上不是太规范,比如收到的发票(*劳务*劳务费),正常应该是*号后面写具体项目,比如“质量检测”、“打包服务”,是这样吗?都是真实业务,请的第三方人员代工。请问今年已收到的发票需要对方冲红后重开吗?合计金额不到30万,开了10次左右。

2025-07-16 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-16 17:20

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-16 17:24

您好,这是看情况的,劳务发票项目名称应填写具体劳务内容(如 质量检测 打包服务 ),仅写 劳务劳务费 不规范;无论增值税专用发票还是普通发票,建议联系开票方冲红重开,如果专用发票已抵扣需先转出进项税,普通发票如果无法重开需保留合同、付款记录等备查,避免因发票不规范影响税前扣除或引发税务关注。

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快账用户2107 追问 2025-07-16 17:28

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-07-16 17:30

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2025-07-16
你好,第一个是对的呢,入账计入对应部门的工资薪金费用或者劳务成本 第二个,一样是计入成本或费用 第三个,分别核算的话,国外涉及免税项目不抵扣 第四个不需要
2023-11-26
你好! 1,印花税是肯定要交的,印花税纳税义务发生时间为纳税人订立、领受应税凭证或者完成证券交易的当日。签合同就要交印花税的。
2022-01-16
您好!1.开票按照你销售产品开发;2.采购的金产品成本,产品卖出在结转成本,你产品成本包括加工费;3.总售价开票230没问题。高新看研发费用,研发产品销售占总收入有比例要求,研发费也有要求。
2022-01-02
联系税局更正去年未开票收入申报表,补上少申报的 1 分钱,处理好税款。 本期申报表,开票 23 万正常填,“未开具发票” 栏填 -230000.01 元冲减。 备好业务证明材料。 与税务积极沟通解释情况。
2025-04-16
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