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老师你好,我们是小规模纳税人公司,今天邀请了10多家个体工商户门店的客户到一个产品的生产基地去参观,客户的消费大多都算是个体工商户门店收入,客户大概有280个人,伙食费、住宿费、礼品和租大巴车费用又都是我们公司支出,这个做账呢

2025-07-16 22:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-16 22:12

您好,这个的话,是可以做这个销售费用的招待费的,这个

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快账用户8186 追问 2025-07-16 22:14

老师,礼品呢怎么做账

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齐红老师 解答 2025-07-16 22:16

您好,那些的话,给的礼品,是属于促销费,或者招待费的一种

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快账用户8186 追问 2025-07-16 22:18

做成促销费是不是可以全部税前扣除呢

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齐红老师 解答 2025-07-16 22:20

对的,是可以全额的这个

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快账用户8186 追问 2025-07-16 22:28

嗯,老师做成促销费怎么写科目,这个能有增值税吗

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齐红老师 解答 2025-07-16 22:31

促消费的话是没有增值税的。作为管理费用就行。

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快账用户8186 追问 2025-07-16 22:40

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-16 22:49

不客气的,早点休息

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您好! 1.收30万预付款时 借:库存现金/银行存款 30万 贷:预收账款30万 2.给厂家付货款35万,人工安装费2万,运费1000,外购安装材料费1万 借:主营业务成本-货款35万 —安装费2万 —运费1000 —材料费1万 贷:库存现金/银行存款38.1万 3.员工提成 借:管理费用-工资-提成1500 贷:应付职工薪酬1500 4.赠品2000 采购赠品时: 借:库存商品-赠品 2000 贷:库存现金/银行存款2000 赠送赠品时 借:主营业务成本-赠品2000 贷:库存商品-赠品2000 4.客户再付20万 借:库存现金/银行存款20万 预付账款30万 贷:主营业务收入50万 注:由于是内账,且收入不开票,这里没有考虑增值税处理问题。由于不知道贵公司是小规模还是一般纳税人,成本发票没有考虑增值税进项税额及相关处理问题
2021-03-08
同学,你好 小规模这边除了车的折旧和人工工资都没啥成本了,老师帮我看看有啥好方法能让成本多点 这个没有了,人工成本,车的折旧计入成本,要么就是车的折旧年限缩短
2024-10-20
你好!有一定的风险,你们是一般纳税人还是小规模?
2024-05-12
同学你好 这个肯定不好 最好是用公户
2021-11-09
你好,外账还是内账都是否取得了合规发票?
2021-07-30
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