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老师你好,我们是小规模纳税人公司,今天邀请了10多家个体工商户门店的客户到一个产品的生产基地去参观,客户的消费大多都算是个体工商户门店收入,客户大概有280个人,伙食费、住宿费、礼品和租大巴车费用又都是我们公司支出,这个做账呢

2025-07-16 22:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-16 22:16

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-16 22:18

您好,这些费用可根据实际情况计入 销售费用 相关明细,租大巴车费用计入 销售费用 - 交通费 ,伙食费和住宿费计入 销售费用 - 业务招待费 ,礼品费如果带宣传属性计入 销售费用 - 业务宣传费 ,如果不是这样计入 销售费用 - 业务招待费 ;取得增值税普通发票后,账务处理为借相应明细科目,贷库存现金或银行存款。 2.税务方面,增值税上,租车费、餐饮费、住宿费不用视同销售,外购或自产礼品赠送客户需视同销售,按 3% 征收率(有优惠时按优惠政策)计算缴纳;企业所得税上,业务招待费按发生额 60% 且不超过当年销售(营业)收入 5‰扣除,业务宣传费按不超过当年销售(营业)收入 15% 扣除,超支部分可结转以后年度,年度汇算清缴时需按规定调整。

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快账用户8943 追问 2025-07-16 22:25

老师,租赁那个大巴车费用大概15000元,然后对方还不给我们开票,如果要票还要我们加5个点,那还有必要开票吗?或者这笔账不走公账不开票不做账可以吗

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齐红老师 解答 2025-07-16 22:27

您好, 必须开票,且需走公账做账。 不开票后果:无法税前扣除,15000 元需全额调增应纳税所得额,多缴企业所得税(按 25% 算即多缴 3750 元,远超 5 个点的 750 元税费);且无票支出可能被认定为账外资金,存在税务风险。 正确处理:要求对方开票(加 5 个点即多付 750 元),凭票入账走公账,15000 元可按规定计入销售费用,税前扣除部分能减少所得税支出,整体更划算。

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快账用户8943 追问 2025-07-16 22:35

嗯,老师大巴车费用计入销售费用-交通费是不是可以税前全部扣除呢

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齐红老师 解答 2025-07-16 22:36

您好,是的,是这么理解的哦

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快账用户8943 追问 2025-07-16 22:48

老师,礼品计入销售费用-业务招待费或者销售费用-业务宣传费,都要缴纳增值税税吗

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齐红老师 解答 2025-07-16 22:50

  您好,是的,通常都需要视同销售缴纳增值税。 根据《增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,应视同销售货物。企业赠送礼品给客户,无论计入业务招待费还是业务宣传费,都属于无偿赠送行为,需按照规定计算缴纳增值税,销售额通常按礼品的市场价值或公允价值确定

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快账用户8943 追问 2025-07-16 22:55

呃呃,明白了老师,非常谢谢你

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齐红老师 解答 2025-07-16 22:56

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

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您好! 1.收30万预付款时 借:库存现金/银行存款 30万 贷:预收账款30万 2.给厂家付货款35万,人工安装费2万,运费1000,外购安装材料费1万 借:主营业务成本-货款35万 —安装费2万 —运费1000 —材料费1万 贷:库存现金/银行存款38.1万 3.员工提成 借:管理费用-工资-提成1500 贷:应付职工薪酬1500 4.赠品2000 采购赠品时: 借:库存商品-赠品 2000 贷:库存现金/银行存款2000 赠送赠品时 借:主营业务成本-赠品2000 贷:库存商品-赠品2000 4.客户再付20万 借:库存现金/银行存款20万 预付账款30万 贷:主营业务收入50万 注:由于是内账,且收入不开票,这里没有考虑增值税处理问题。由于不知道贵公司是小规模还是一般纳税人,成本发票没有考虑增值税进项税额及相关处理问题
2021-03-08
同学,你好 小规模这边除了车的折旧和人工工资都没啥成本了,老师帮我看看有啥好方法能让成本多点 这个没有了,人工成本,车的折旧计入成本,要么就是车的折旧年限缩短
2024-10-20
你好!有一定的风险,你们是一般纳税人还是小规模?
2024-05-12
同学你好 这个肯定不好 最好是用公户
2021-11-09
你好,外账还是内账都是否取得了合规发票?
2021-07-30
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