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老师,和我们公司和别的公司采购一批灭火器,结果发票都开到了另外一家,都是集团关联公司,我想问问怎么做账务处理好,钱已经付了

2025-07-17 12:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-17 12:23

你好,发票退回去重新开 这个是销售的吗? 借库存商品 贷银行存款

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快账用户8556 追问 2025-07-17 12:42

我们是购方,主要发票和付款都是另外一家公司,我们也用这个灭火器,我挂往来的话我还没有发票呢

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齐红老师 解答 2025-07-17 12:45

那另一家公司给你开发票,借库存商品 贷应付账款

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你好,发票退回去重新开 这个是销售的吗? 借库存商品 贷银行存款
2025-07-17
我们要开票给另外这家单位,那就有收入,但是又要把钱付给集团公司,集团公司不给我们开票,这应该怎么付款?怎么账务处理?
2022-05-31
你好,借成本费用类科目贷其他应付款。
2023-07-12
同学您好,最好协商一下,能否直接开给您
2022-03-24
您好,借:银行 20 贷:应收 20 我们按美团和携程的账单我们打出来确认收入 借:应收 贷:主营业务收入 销项税 佣金钱 借:主营业务成本或销售费用-佣金 贷:应收账款 上面分录都用应收账款,因为是跟集团结算,一个往来单位用一个科目方便查账的
2024-06-17
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