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老师,请问我们采购了一批机器设备,已付款,且收到对方开给我们的发票,但是货没运到我公司,账务怎么处理呢?需要计入固定资产吗?

2021-11-14 18:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-14 18:08

学员你好,没收到货暂不计入固定资产,可以挂账预付账款 借:预付账款 应交税费-增值税-进项税额 贷:银行存款

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快账用户8553 追问 2021-11-14 18:13

因为之前预付一部分设备款的时候,就是借预付账款,贷银行存款(含税),现在收到发票,支付尾款,如果按照老师刚才说的分录,我觉得账不平呀,请老师写具体点

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齐红老师 解答 2021-11-14 18:14

预付账款最后的差额就是票上固定资产的金额

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学员你好,没收到货暂不计入固定资产,可以挂账预付账款 借:预付账款 应交税费-增值税-进项税额 贷:银行存款
2021-11-14
您好,假如从a购入设备,由b开具发票。三流不一致,很容易被认定为虚开发票
2020-08-26
你好,现在需要给对方开红字信息表是吗?借应付账款、贷固定资产、应交税费、应交增值税进项转出。
2022-11-08
你好   那你就预估入账 入固定资产去。 不能一直挂预付账款的。 借固定资产  进项税贷 预付账款。 然后去补折旧哦  
2021-06-09
你好,这种情况的话,你付款的时候可以先借预付账款贷银行,银行存款咱先暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估。 发货了以后,你可以先暂时确定无票收入的,借银行,嗯,贷主营业务收入,贷应交税费,然后借主营业务成本贷库存商品。
2022-09-02
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