借:预付账款1000 贷:银行存款1000 借:库存商品等500 贷;预付账款500
我公司被下游公司罚款500元,付给对方对公账户,但是对方不给开发票,只给开了收据,合理吗?我们这边应如何做账?
公司开发票给客户14万,但客户只打开9万到公司账上,剩下的5万,客户以各种理由不支付,是确定收不回来了,这个要怎么做账,分录要怎么写?
老师,供应商开给我们公司25万的货款专票,我们公司付了15万,剩下10万是由采购垫付的,采购付给供应商的,这个账怎么做?
我公司注册资本1000万,母公司只给了500万现金,我公司实收资本只有500万。母公司近期划拨了800万厂房,针对这划拨的厂房,我应该怎么账务处理?
公司买材料,合同定的是90万,供货方给我们只开了含税30万票,材料发货,并已入库,我司支付25万,分录应该怎么写
车辆租赁费全年18000按月1500未超4000,代开发票的时候为啥是用18000为基数算个税
问大家一个问题,关于长期股权投资的。比方说这个长期股权投资之前是成本法核算的,中途出售一部分股权变成了权益法核算。 那么对于当时以成本法核算过程当中实现的净利润和已经分配的现金股利,是要按权益法进行追溯。 对于前期成本法核算实现的净利润调整: 借:长期股权投资—损益调整 贷:盈余公积 利润分配—未分配利润 对于前期以成本法核算的宣告分配股利调整: 借:盈余公积 利润分配—未分配利润 贷:长期股权投资—损益调整 上述追溯调整如果是本期的话就是把留存收益改成投资收益对吗?
这题的分录麻烦帮我写一下
老师,小规模转一般纳税人,预估9月结束后销售超了500万,那应该申请9月转一般纳税人还是10月再申请?想第3季度结束,10月再转一般纳税人可以吗?
第五问怎么做 答案看不懂
收到医保中心打过来3.26元,怎么做会计分录?
我是小规模纳税人,税务局打电话说7月份收到的票有两张异常,是我们从个人手里购买的固定资产,他给找人开的票,我能否固定资产不开发票,根据付款凭证暂估入账,按月计提折旧,汇算清缴之前收不到发票就纳税调增可以吗?
老师,公司是制造行业,目前在建厂,但是目前有培训费收入往出开票,在建项目的进项税可以抵扣培训费收入的销项税吗?
奶茶直营门店1-7月的收入未进入公司账户,而是走了法人个人卡,如果想要规范起来。这部分收入要如何合理转入公司账户呢?会涉及些什么流程?我们是在昆明,不知道当地对这方面的政策?
法人要是转账到公户卡里怎么备注好呢,直接写往来款还是写清楚法人代垫xx款这样呢
借:主营业务成本 470万 应交税费-待认证进项税30万 贷:应付账款 500万 借:应付账款 1000万 贷:银行存款 1000万 老师 全用应付账款可以吗?
可以的,没问题的哈
但是这样应付账款就是负数了,负数也可以吗?
可以的,就那样子就行
出资产负债表的时候也是负数呀
你调整到预付账款体现