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公司给下游公司付了1000万,只给开了500万的专票。这个分录应该怎么写?

2025-07-17 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-17 15:19

借:预付账款1000 贷:银行存款1000 借:库存商品等500 贷;预付账款500

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快账用户5893 追问 2025-07-17 17:07

借:主营业务成本 470万 应交税费-待认证进项税30万 贷:应付账款 500万 借:应付账款 1000万 贷:银行存款 1000万 老师 全用应付账款可以吗?

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齐红老师 解答 2025-07-17 17:08

可以的,没问题的哈

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快账用户5893 追问 2025-07-17 17:09

但是这样应付账款就是负数了,负数也可以吗?

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齐红老师 解答 2025-07-17 17:10

可以的,就那样子就行

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快账用户5893 追问 2025-07-17 17:49

出资产负债表的时候也是负数呀

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齐红老师 解答 2025-07-17 17:51

你调整到预付账款体现

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借固定资产800 贷实收资本500 资本公积300
2022-01-23
您好,C公司2024年开票给B公司500万 借:应收账款(B) 500   贷:主营业务收入   500/1.13  销项税 500/1.13*13%
2024-12-19
你好,支付10万分录 借:预付账款 10 贷:银行存款10
2024-03-24
借银行存款、应收账款贷,主营业务收入,应交税费, 下一个月借银行存款贷应收账款。
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