同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,我想问一下第五小问,我看不懂答案
第五题 答案里的12➗4看不懂
第一二问怎么做的呀,老师,答案也看不懂
第三问和第四问怎么做 感觉答案不对,看不懂
老师,您看一下这个是什么意思?第五小问 看答案没看懂
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
您好,分录有,我就不写的,说怔思路,先把设备 账面价值(原值、折旧、减值) 清零进 清理 ,再记收到的钱和税,接着记清理费,最后算赚 / 亏(通过 资产处置损益 体现) 。这样处置流程就完整啦,按这三步走就能把第五问分录编对
我第五部要怎么写 我算的差额不是17
您好,如果你之前算出差额是 17,大概率是 折旧或减值数据用错了 ,或者没算清理费用。核心:先转账面、再记收付款、最后转损益 ,按四步走就清晰啦结转账面价值 借:固定资产清理 920(处置前账面价值,=1810 - 890 ) 累计折旧 3860(1650 %2B 1320 %2B 890 ) 固定资产减值准备 220 贷:固定资产 5000 确认处置收款 借:银行存款 1017(900 %2B 117 ) 贷:固定资产清理 900 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 117 支付清理费用 借:固定资产清理 2 贷:银行存款 2 结转净损益 “固定资产清理” 借方合计 922(920 %2B 2 )、贷方 900,净损失 22 借:资产处置损益 22 贷:固定资产清理 22