你好,这样其实不规范。

麻烦问下老师,我单位是药品批发企业,收到上游供货商奖励的一批药品,这批药品他该给我开票吗?为啥他给我开了一张专票,又让我给他开具红字信息表,她说要给我开负数票,请问老师这样操作对吗?我感觉他时送的也得开票,既然开了,就不要再给开负数票了
老师您好!我是做线上餐饮行业的,产品的制成离不开肉,菜,面,葱以及油盐酱醋及调味品等食材,这些所有的食材和调味品是怎么分类?是属于原材料或者是库存商品?2者有什么区别?确认收入的时候是:借:银行存款 贷原材料或者是库存商品?确认成本的时候是 借主营业务成本 贷库存商品或者是原材料呢?麻烦老师指导一下做一下科目分录,谢谢老师
老师,我们开进来的发票是调味品,盐,开出去是加工盐,这样子对应明细可以吗?
老师,我们是餐饮公司采购了一批调味品和香料,对方开的发票是*调味品*调味品,单位是批,数量1,可以吗?有送货单,有写清楚具体采购了哪些调味品。
老师,我们是卖材料加安装,我们合同是对方要求的成品**仿木产品,但是我们开票开不了成品是半成品是**仿木产品,然后合同有约定安装费,我们的产品和发给他们的是一致的,这样的的开票合规吗?跟合同明细差成品这样可以开票吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师对方非要这样开,税务会罚我妈
你好,这个老师只能说有风险,但是风险不大。
我明白老师的意思了,谢谢老师
你好,不用客气的了。