你好; 1这个奖励;看你们的约定; 如果是奖励赠送; 有的企业不会开票给你的 ;但是你要做账 ;假如你拿去销售的话; 你没有发票 会涉及所得税的影响的; 2. 之所以让你开信息表 ;是因为他 要红冲收入 ; 对的;
老师,我们21年给客户开了一张发票,上面数量是100台,今年退货了50台,他们今年给我们开了红字信息表冲了去年这张发票全部数量,再让我们开50台蓝字发票给他们,说是去年发票开红字需要一张发票上的产品都冲销,不能申请红字对应的那张发票数量50,请问是这样么
老师您好!我们有个客户,做进出口,前年我们销售一批货物给他们,货物已经外销退税,发票也已经认证,现在对方才发现发票商品明细对应不上,又来要求我们冲红重开,对方开具的红字信息表是几分发票开一起,还选择了未抵扣,这样操作对吗?
老师,就是今年4月份收到一张专票100万,然后供应商说重新签合同,让我们把发票开红字信息表,他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表,如果他们不在10月份把正确的发票开给我们,对税会有什么影响吗?因为会计说,这个月冲红,就要这个月开票给我们
麻烦问下老师,我单位是药品批发企业,收到上游供货商奖励的一批药品,这批药品他该给我开票吗?为啥他给我开了一张专票,又让我给他开具红字信息表,她说要给我开负数票,请问老师这样操作对吗?我感觉他时送的也得开票,既然开了,就不要再给开负数票了
你好,老师,我是药品批发企业,收到供应商奖励药品一批,上月已经给我们开了正数发票,这月对方让给他开销售折让的红字信息表,那我日后收到红字发票改怎么他做账,分录是啥
当时也没有约定,那我不给她红字信息表也是可以说的过去吧
你好1; 那你们自己约定好 ; 看 赠送奖励这部分是否开票 ;
那我这张票可以正常抵扣吧,这批货我怎么做分录呀
你好; 1. 是的; 2. 奖励的; 借库存商品贷营业外收入
好的,谢谢老师
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