如果科研项目属于研究阶段属于费用,如果属于开发阶段计入开发支出。按照无形资产准则处理
国企单位之前都是正常运营自负盈亏,近几年上级不让有大量业务,只有有零星收入,目前为了维持公司正常运转,上级财政年初拨款维持公司运营,年末花不完的拨款上交,分录如何做? 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借成本或者费用 等科目 贷:库存现金/银行存款/应付账款 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款 2023-05-19 15:02 为什么要冲减管理费用? 冲减管理费用哪个明细科目? 未读2023-05-19 15:06:56 未形成资产需核销的是什么?我不太理解
老师你好,我们公司支付一笔款项,分三次支付完了,当月最后一次支付的时候,当月收到了发票,我做的是借:应付账款,贷:银行存款。是不是收到了发票之后,我就可以冲掉应付账款了
老师,您好!请问下收到政府补助的专款专用资金200万,用于研发项目。针对政府补助这部分的收款和支出会计分录是1.借:银行存款 贷:专项应付款 支出时,借:专项应付款 贷:银行存款 还是2.借:银行存款 贷:专项应付款 支出时,借:研发费用 贷:银行存款 同时借:专项应付款 贷:其他收益 有人回复我是第1种情形,因为是补助的专款,所以支出对应冲掉就行,有人回复我是第二种情形,我都不知道了
你好老师,我公司是小微企业,财政拨款是科技研发项目款,做分录借银行存款,贷专项应付款,支出时怎么做分录?
你好老师,我公司是小微企业,财政拨款是科技研发项目款,做分录借银行存款,贷专项应付款,支出时怎么做分录?项目支出费用分三大块,人工,劳务,设备不能入固定资产,这些分录怎么做?
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
你好老师,只能费用化不能资产化
那就记费用,贷银行存款
你好老师,我这样记入不知道合适吗?收到拨款借银行存款,贷专项应付款,支付时借专项应付款,贷银行存款,把拨款记完后自筹部分记入管理费用-研发费,这样记入合适吗?我们是小规模纳税人
可以的,同学,没问题
你好老师,有些是这样做的,最后是借专项应付款,贷营业外收入,这两个做有啥区别?中间研发支出的时候怎么做分录?
营业外收入是与日常活动无关的补助,不能计入到营业外收入的
你好老师,自筹资金我做成本里面了,最后项目失败了,我就从成本转到营业外支出了,这样可以吗?
项目失败了也不用转出的,研发成果本来就可能失败