根据《国家税务总局关于修订>增值税专用发票使用规定<的通知》(国税发〔2006〕156号)第十二条规定,增值税专用发票的汇总开具需同时附《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章或财务专用章。具体要求如下: 1.汇总开具条件 当销售货物或提供应税劳务的金额超过8行时,允许汇总开具增值税专用发票。 2.清单要求 3.禁止笼统开具 仅使用“一批”“一宗”等模糊描述不符合规定,必须附明细清单1。例如,发票摘要应写“纸制文具及办公用品”,而非仅“办公用品”

老师请问一下,我单位是免税企业,我在填写增值税减免税申报明细表的时候我应该选择那个代码,对应的文件,或者我在哪里去看本企业减免税的性质谢谢 我们公司开票出来是免税,但是我看税种核定是9%,请老师详细一点告知谢谢,我现在需要申报但不知道这个增值税减免税申报明细表怎么填谢谢
老师好,麻烦问一下,我是商贸企业,主要是批发和零售,开发票时产品基本都加10%,但是有一款产品我的利润比较高,往外开发票都能加到60%,这样会不会税务预警,谢谢老师
老师好,麻烦问一下,我在淘宝买的办公用品,对方给我开了普通发票,没给我发PDF版的文件,我是在发票系统里看到,我自己打印出来放凭证后面行吗,谢谢老师
老师麻烦问一下,我单位卖酱油,开发票的时候,我的明细是*调味品*酱油,对方不让我这样开,让我模糊开,我可以开成*调味品*调味品吗,谢谢老师
老师麻烦问一下,开发票的时候不能开办公用品一批,需要开明细,如纸或是笔等等,规定有税务发的文件吗,谢谢老师
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
收到,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。