您好,可以的,可以抵扣的
老师好,我们股东在我们公司附近酒店住宿,开专票可以抵扣不?是做招待费还是差旅费?
老师,您好,我公司对学生进行培训,收的学费包含住宿费,酒店给相应的开了专票,这个住宿费我们可以抵扣吗
老师,我司是一般纳税人,承包了酒店住宿业务,所支出的开办物资是入会计分录-管理费用,对方开的专票是可以抵扣的,对吗
请问小规模旅游行业 开票是否可以开具 旅游服务大类* 会务费明细吗,开这个可以差额计税吗 旅游企业的餐费 住宿费等票据可以差额抵扣增值销项专票吗
老师酒店行业购买水果开专用发票能抵扣进项吗,还有差旅费住宿费专用发票可以抵扣吗
领用已计提过减值准备的原材料,咋做账,比如,原材料账面价值80,已计提减值准备20,全部领用,
存货期末计量,如果原材料用来出售,那可变现净值以该材料的估计售价-销售税费对吧
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
税务对会议费有要求,我需要准备什么,因为金额大
现在税务局要查账吗?
是按实际开的不,没有虚开吧
还没开呢!今年包的酒店,怕税务找,所以问老师能不能进成本,真实的业务
没有虚开
合同上面按会议服务走,有合同,有发票,有流水就可以