是工程亏损了嘛 为啥结转完毕工程施工反而变负数了? 工程结算先结转了?
按道理,资产负债表未分配利润期末数=年初+利润表本年累计数没错吧 现在我资产负债表未分配利润期末数存在差额-765367.71 3月是对得上,4月开始就有差额,我4月的账有做过汇总,就是把前面分公司的余额都结转到总司一套账 会不会是这方面的原因
老师,想请问建筑行业月末收入成本结转的情况,我们公司开出发票有9%和3%的专票,入到工程结算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末结转的时候,月末工程结算收入全部转到本年利润,工程施工有大多数转发工程结算成本,我不知道以前会计怎么转的成本,想问一下老师,能帮忙讲详细一点吗?就这里 难住了
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
老师,建筑劳务公司开了33万发票,甲方帮我代发了33万工资,结转成本的时候,我需要把33万都结转做成本吗,那这样加上其他费用,利润会成负数是不是不好。那我可以结转27万,出点利润。还有6万留着下次有收入结转吗?
老师好。我是参公事业单位,执行的是行政单位会计,今天结账,发现12月月份结账的话,会计报表是平衡的,收入费用表的本期盈余是-1152,和资产负债表的本期盈余-1152一样,是负数。然后我年度结转后,再结年度账时,发现资产负债表的“负债+所有者权益合计”的期末余额数不等于资产合计期末余额,而且还比资产合计数多了+1152,这个数正是本期盈余-1152的反数请问什么原因,我该怎么调。是不是预算会计结转后还要调到财务会计账上,叫什么差异调整?
你好老师,请问怎么根据报表大概测算出企业的运营成本?
没有金融服务,能开具利息发票吗?
郭老师,收到融资租赁公司开的发票,做什么科目,怎么做账
清关资料和报关资料一样吗?都是发票和箱单吗?
老师麻烦问下,对方是出口外贸企业,就给出这个扣款函,我们这边怎么处理呢?想问下账务处理问题,另外税务需要什么材料呢
老师,我们送的那个快账做账的时候是可以选日期的是吗?然后怎么把余额表导进去?
老师,个人一年想开6万块钱的劳务费发票 需要缴纳多少个税
老师,公司这个月要转股,做账做结转损益,还要做一步结转本年利润吗?
老师,上海电子税务局要求6.1号起全市社保费文书电子送达确认书签订,这个没交社保的单位需要签吗,这个是干嘛的
生产企业,24年签了合同就开了发票 :充电桩、*建筑服务*安装服费、*电线电缆*电缆 ,现在这个合同取消了,但充电桩已领料组装好了,这种跨年红冲的账务处理怎么做呢