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老师我们是付款方,公司有个员工张三是在我们公司上班,我们公司付款给达人公司代发工资,因为在他们公司买的社保。这个我们公司应该怎么做账?

老师我们是付款方,公司有个员工张三是在我们公司上班,我们公司付款给达人公司代发工资,因为在他们公司买的社保。这个我们公司应该怎么做账?
2025-07-18 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-18 10:58

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-18 11:01

您好,付款时借 其他应收款—重庆聚才达公司3500 ,贷 银行存款3500 ;发放时借 应付职工薪酬—工资3500 ,贷 其他应收款—重庆聚才达公司3500 ,如果代扣社保则增加贷方 其他应付款—代扣个人社保多少元 和 银行存款(实发)多少元 。

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快账用户3438 追问 2025-07-18 11:22

付款时,和发放时有什么区别,都是只有这么区别

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齐红老师 解答 2025-07-18 11:29

 您好,付款时记录资金流向(借:其他应收款-重庆聚才达公司3500,贷:银行存款3500),发放时确认工资费用并冲抵代付款(借:应付职工薪酬-工资3500,贷:其他应收款-重庆聚才达公司3500),两者分别处理资金支付和费用确认环节。

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快账用户3438 追问 2025-07-18 11:31

老师钱已经付款给达人公司,发放是他公司发放。跟我们聚才公司有什么关系?没有关系了啊,

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齐红老师 解答 2025-07-18 11:40

 您好,付款给达人公司代发工资时直接计入费用:借:应付职工薪酬-工资3500,贷:银行存款3500,达人公司完成代发后无需再记账,保留代发凭证备查即可。

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快账用户3438 追问 2025-07-18 11:41

这个员工的社保在达人公司 是可以这样操作 我们付款给达人公司 由达人公司代付工资?是可以这样操作是不是

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齐红老师 解答 2025-07-18 11:52

 您好,可以这样操作,付款给达人公司代发工资时直接记账:借:应付职工薪酬-工资(应发数)3500,贷:银行存款3500,需确保与达人公司签订代发协议并取得代发工资凭证和社保缴费证明备查,同时注意员工劳动关系归属需明确以避免社保代缴风险。

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你好,同学。 你这是直接按你交纳的社保确认为管理费用处理,这是建筑业经常的问题。
2020-05-31
同学你好 贷方负数就是借方正数了 到时候 借银行 贷其他应付款 这样冲
2021-04-22
你好 需要有你们支付社保的回单 根据这个挂其他应收款 。 收回款的回单来做附件 做借银行存款贷其他应收款
2020-08-21
你好挂靠是违法的,你要想做就和单位员工一样做做工资,然后发工资交社保。
2023-12-26
同学你好 那你可以按照工资申报 就是不能扣除五千 直接乘以百分之三计算缴纳个税
2022-03-14
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