你好,你是什么时候做的一般纳税人。
老师。一般纳税人进项发票20年度的。21年才收到。这种情况。第三联还能做21年成本吗。抵扣是没问题的吧
我20年4月的票一直没抵扣,21年5月份才抵扣,这个票啥时候入账?
请教老师,我们22年末收到21年的银手续费专票,不知道手续费可以抵扣,在22年末做的进项转出,但是以后来手续费专票就抵扣了,这样没有问题吧,因为以前转出的税额才70元,不想回来抵扣了,这样可以吧?谢谢
22年4月份,留抵退税政策下发的时候,没有申请留抵退税,只是在报表中做了进项税额转出,23年有销售,还能把之前留抵的税额调回来进行抵扣吗?
老师,23年7月的一个火车车票,做账的时候记到进项税额,但是一直没抵扣,现在还能抵扣增值税吗
微小企业所得税却按25%交,原因
董孝彬老师,那我发的模块对不对
你好老师,请问我申报注册资本印花税他提示只能按年申报怎么回事
老师,您好! 请问,洗浴行业,抖音平台卖门票等收入,我怎么入账,分录怎么写? 银行流水与快手平台的金额是混在一起的!
律师事务所(合伙企业),每季度交了个人经营所得税,未分利润分红还需要交税吗?
老师库存过大可以做点无票收入吗?
您好,2025年10月起按新版报表填,企业季度所得税申报中,“已计入成本费用的应付职工薪酬”(第一栏)是2025年1-9月“应付职工薪酬”贷方所有明细累计数,含工资、单位部分社保公积金、福利费、职工教育经费、工会经费;“实际支付的应付职工薪酬”(第二栏)仅填2025年1-9月“应付职工薪酬-工资薪金”借方累计实发数(即个税扣缴端申报的税前工资金额),不含福利费等,也不包含个人部分社保公积金,且实发数要和个税申报数据比对,差异大可能预警。老师这个对吗
填写企业所得税纳税申报表,实发工资数,与个税审报不一致,怎么处理
老师,这会预报所得税,工资薪金计入成本的,是不是就是计入单位社保的工资薪金,还有福利费等等,第二个框实际支付的工资包含社保个人部分和个税了吗
老师要做无票收入怎么报税和做账呢?
老师,我们19年公司成立就是一般纳税人
你好这种情况的话没关系,是可以的。
老师,票是21年就开给我公司的,我们今年抵扣也没风险是不?
是的,这个没关系的。