借应交税费应交增值税销项10、 应交税费应交增值税转出未交增值税5 应交税费应交增值税出口退税15 贷应交税费应交增值税进项30
您好,出口退税企业当月没有内销,只有外销。假设外销10万。购进原材料进项税额1万。已在当期勾选抵扣。我们退的就是这个进项税额。这样的话我们原材料的进项税额是计入应交税费-应交增值税-进项税额 对吗?然后核算退税的分录怎么做怎么结转?外销10万,免抵退税额10*0.13=1.3万这部分需不需要做分录体现出来?
我想问下留底退税,比如这个月销项大于进项,要交10万,这10万会从留底退税扣出来吗?还是要填什么表才能从留底退税钱扣? 留底退税230万,分摊一年,平均每月交点20万上去,会冲掉230万,剩210万吗?
您好,想咨询一下本月销项税额30万,进项税额50万。这20万申请留抵税退税,请问当月进项大于销项要如何进行账务处理呀?进项税要怎么结转?销项税怎么结转?留抵税要怎么入账?
老师 我们是生产企业 有出口 10月申报增值税时增值税申报表期末留抵税额15万 (可退税款) 我10月做账 借:其它应收款-出口退税 15 贷:应交税费-应交增值税-出口退税15 11月增值税申报表销项税额15万 进项税额12万 上期留抵税额15万 期末留抵税额12万(可退税款) 我的账务处理怎么做 调整为退税款为12万?
老师,我3月1号,一次性抵扣了100万,销项20万,申请了留抵退税,税款昨天到的,这个分录怎么写?进销项怎么结转,
之前工作的代账公司听说我会计证考过了,突然发给我一个涉税服务人员二维码申领,并且让我把码给他,是想用我的会计证绑定他的代账公司吗
老师,现金流量表是根据凭证分配好一点,还是自己编制
这个题目的答案不对吧?2024年计折旧是不是分两个阶段,2024年1月至11月为一个阶段,2024年12月为另一个阶段
老师,个体户逾期申报了会被罚款吗
建筑业土建,签了专业作业承包合同,我方是乙方,能再找施工队协助干活儿吗
具体内容里前三行是啥意思
个体工商户销售蔬菜开了增值税专用发票后,不享受增值税免税政策。那享受季度普票+专票不超过10万,普票部分免税吗?
安装班组现想开个体,做核定征收,但今年有在其他公司申报工资,那么这种情况开个体,对个体的税收有什么影响?特别是个税?
出纳单据应如何规范管理?经常都是微信等支付,并无发票或单据,我是大股东,即做出纳还兼会计。单据方面比较头疼,求老师详细解答。
公司支付给非全日制员工的工资需要给这些非全人员申报个税吗
如果未交增值税有借方5000,进项当月有8000,当月申请退税1万,我这个月和下个月这个分录又怎么入,辛苦郭老师,有空再回
借应交税费应交增值税出口退税1万, 贷应交税费应交增值税进项8000, 应交税费应交增值税转出未交增值税2000, 借应交税费应交增值税转出未交增值税2000, 贷应交税费未交增值税2000 都在这个月
我不用转出未交增值税,直接用未交增值税补平差额可以吗,就做第一个科目
可以 转出未交增值税改成未交增值税
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快