对的,是的,是这么做的。

老师们好!请问我增值税申报表上25行上月期初未缴增值税这里是为负数为多缴100多万的状态,如果我本月开票的销项增值税80多万会不会自动从这里减呀?不会我这个月开票还要交增值税吧?原来只碰到过进项留底会自己扣掉留底的,这个期末为多缴的情况没碰到过,不知道会不会自动从它里面扣,请问这是什么原因造成的负数?
公司二级单位上转销进项到公司本部,有本部统一缴纳增值税,去年二级单位增值税转多了,税务局同意退税给二级单位,但税务局说不给钱了,应退税款让本部在当月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通过内部存款还给二级单位。 二级单位分录,上转时:借:主营收入 10 贷:成本和销项2。借:销项2,贷:内部存款2 本部分录,借:内部存款2,贷:销项2 上月抵扣缴税本部:借,应交未交增值税8,贷,银存8(月末计提转入未交10 ) 这样上月的转入和准出未交增值税就不平。 本月二级单位,借:销项2,贷:收入2,本部对二级单位清算后,借:内部存款2,贷:销项2 本部,借:销项2,贷,内部存款2, 这样我本月计提数就是18万,如果没有这个2万,正常计提未交20万。账务上本月计提18万。缴税时,借:未交增值税20,贷,银存20,这样总得转入和转出就是平的,是这样吗? 但是我还是有点不明白的是,虽然这个销项是二级单位转给本部的,本部一起来交的,他多交就代表我多交,退回来后如果这么想退税就是本部多交的,那我本月本部不应该再把退的税2万再加回去缴纳啊?就这个转不过来。
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
我想问下留底退税,比如这个月销项大于进项,要交10万,这10万会从留底退税扣出来吗?还是要填什么表才能从留底退税钱扣? 留底退税230万,分摊一年,平均每月交点20万上去,会冲掉230万,剩210万吗?
您好,我们集团年初买房了,取得了一笔2500万的进项,想问一下这一笔进项可以一次性抵扣吗?或者有没有别的办法可以进行税务筹划。我们目前每月进销项差不多,还有少部分留底。如果2500万都认证抵扣的话,也会产生留底。但是我们是人力资源行业,也不能申请留底退税。请问我们应该怎么办?
员工聚餐,餐费,酒,做职工福利费吗?
朴老师,请问,小规模纳税人12 月份才做的税务登记,开票也是按照30万之普票不交增值税对吧
老师好,建筑公司存在挂证的情况,不给员工发工资但给他交社保可以不
老师早上好请问下,我们是生产出口企业,是不是有个叫总量核查,就是税务这边要核对一年的出口数据,这个具体是怎么个意思,没有懂,麻烦知道的老师,分析讲解下,感谢
备考注会总想着开始,却迟迟不能开始。总是在第一章徘徊,有什么好的办法逼自己开始,让自己全身心的投入去学习呢???
邮储行办的收款码,收幼儿园学费,那么次日转给公司(银行收点手续费),那么公司的会计以实际收款额做账可以吗?
你好,广东省的电子税务局怎么登录?
麻烦问一下老师,公司开发票对方没开通对公账户,可以打到个人账户吗?
我们出售二手固定资产,企业开具增值税普通发票给买家。二手车交易市场又开具了一张二手车销售发票,我们的电子税务局出现二手车销售发票。 增值税申报,表一,会不会把二手车销售发票计入进去,会不会影响我们的销售额
老师您好,我们小规模公司盈利了150万,需要缴纳税,如果我把150万投资另外一个公司是不是就不需要缴纳税了
要填什么表才能从留底的钱里扣?
你好,你只需要填写附表一就可以的,因为你的留底在主表里面,它自动显示。