借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
你好 1.进项税额大于销项税额,账务怎么处理?留底税额需要结转吗? 2、本月报税 使用了之前的留底税额 账务怎么处理 ?
老师好,上个月我们进项税额大于销项税额,但是现在留抵退税要查账,请问怎么做账务处理?
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
老师您好,我咨询增值税的问题。 本月(12月)发生销项税额9万,进项税额2万,所以本月销项大于进项,但是截至11月底,留抵的进项税额还有14万多。 请问老师: 1、本月账务处理怎么做?需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗?还是说什么都不写? 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税?如果需要缴纳,那留抵的那些税额怎么办?如果不需要缴纳,请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗? 谢谢老师,希望您不吝赐教,麻烦您了
您好,想咨询一下本月销项税额30万,进项税额50万。这20万申请留抵税退税,请问当月进项大于销项要如何进行账务处理呀?进项税要怎么结转?销项税怎么结转?留抵税要怎么入账?
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
留底在转出未交增值税余额20。
借银行还款, 贷应交税费、应交增税进项转出, 借应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税。
老师,意思就是说不管进项大于销项还是销项大于进项,月末都要结转,对吗?
是的,是这么做,是这么理解的。
网上查到的很多都是说进项大于销项,是不用进行会计处理的
那你就不用做处理,你每个月按月结转的话,不管进项大于小项,都应该做处理才对。
好的,就是不管进项是否大于销项,都要进行第一步销项进项的结转,只不过当进项大于销项时,不用结转未交增值税。只有当销项大于进项才要结转未交增值税,对吗?
进项50万元大于销项30万元时,留抵税20万元,在转出未交增值税的贷方余额,对吗?
你好是的,是这么做的
还是说,不管项税额是否大于销项税额,销项进项要结转,未交增值税也要结转?
如果你是按月结转进项销项的话,按月都做,如果你不按月结转的话,你可以进项大于销项的情况下可以不用做的。
你自己决定就可以的,没有统一的规定,你永远不结转都没有人管
老师,我还有一个疑问,就像进项大于销项时,结转不应该是要计入转出多交增值税吗?只有销项大于进项时,才是转出未交增值税
好的,谢谢老师,感谢您的耐心解答。
不用客气,工作愉快。