借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

你好 1.进项税额大于销项税额,账务怎么处理?留底税额需要结转吗? 2、本月报税 使用了之前的留底税额 账务怎么处理 ?
老师好,上个月我们进项税额大于销项税额,但是现在留抵退税要查账,请问怎么做账务处理?
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
老师您好,我咨询增值税的问题。 本月(12月)发生销项税额9万,进项税额2万,所以本月销项大于进项,但是截至11月底,留抵的进项税额还有14万多。 请问老师: 1、本月账务处理怎么做?需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗?还是说什么都不写? 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税?如果需要缴纳,那留抵的那些税额怎么办?如果不需要缴纳,请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗? 谢谢老师,希望您不吝赐教,麻烦您了
您好,想咨询一下本月销项税额30万,进项税额50万。这20万申请留抵税退税,请问当月进项大于销项要如何进行账务处理呀?进项税要怎么结转?销项税怎么结转?留抵税要怎么入账?
老师,24年未抵扣的费用,允许追补到5年内口除,可以在24年扣除未抵扣的费用,可以扣除的话所得税就交的少了吗?
暂估收入是否必须要交税,就是已发货待对方验收的这种
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师您好!请问应交税费-待转销项税这个科目,工业企业可以用吗?
请问,工商注销资料已经审核通过,选择“电子签章”或“非电子签章”,当时选的是“电子签章”,后来发现法人没有电子签章,转大厅办理可以吗?电子签章是什么意思?
郭老师,买赠怎么做账,比如卖服装的,送袜子,怎么做交什么税
请问老师 之前从租计征的一块房产停止租赁拆除了 房产税系统要怎么操作 谢谢老师
请问一下,销售给客户路由器,已经给客户开票出去了,按照计算机网络设备/路由器,后边进项票来了,这个型号的是移动通信设备/路由器,这种情况下销项票需要红冲重新开吗?
老师 我3月份增员的 社保 4月份我怎么添加到扣缴端的系统里呢
老师,我们老板今天用公户给我们副总发了8万块钱,其实是工资,为了能少交点个税我能不能从下月起给他多申报3500的工资,其余的能不能算成福利费算是公司给他的各项补贴不申报行不行,因为挣个钱都不容易
留底在转出未交增值税余额20。
借银行还款, 贷应交税费、应交增税进项转出, 借应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税。
老师,意思就是说不管进项大于销项还是销项大于进项,月末都要结转,对吗?
是的,是这么做,是这么理解的。
网上查到的很多都是说进项大于销项,是不用进行会计处理的
那你就不用做处理,你每个月按月结转的话,不管进项大于小项,都应该做处理才对。
好的,就是不管进项是否大于销项,都要进行第一步销项进项的结转,只不过当进项大于销项时,不用结转未交增值税。只有当销项大于进项才要结转未交增值税,对吗?
进项50万元大于销项30万元时,留抵税20万元,在转出未交增值税的贷方余额,对吗?
你好是的,是这么做的
还是说,不管项税额是否大于销项税额,销项进项要结转,未交增值税也要结转?
如果你是按月结转进项销项的话,按月都做,如果你不按月结转的话,你可以进项大于销项的情况下可以不用做的。
你自己决定就可以的,没有统一的规定,你永远不结转都没有人管
老师,我还有一个疑问,就像进项大于销项时,结转不应该是要计入转出多交增值税吗?只有销项大于进项时,才是转出未交增值税
好的,谢谢老师,感谢您的耐心解答。
不用客气,工作愉快。