对这个的话是必须有明细的。
我公司已预收客户货款未开发票(一直是客户要求开才开),现在客户准备把原先的公司注销,让把发票开到客户新单位,客户方原因,已收的货款无法原路退回,这样怎么处理,签一个协议什么的可以吗
老师!今年预付给供应商的款,或者我们先收客户的款,开进发票和开出发票都是明年汇算清缴前要到吗?不到都要做纳税调增或调减?
你好,我给客户开发票了,客户单位已经走完程序,财务要打款。(客户这边要月底之前走完帐)但是我的基本户已经睡眠状态,银行这边说必须先销户再开户。这样12.31号之前不一定能办理完成。这种情况怎么办呢
老师,你好,我2个月前收到的货款,在当月已经确认为销售收入了,只是当时客户没要开发票。现在客户要发票,还能开吗?
老师,我们是销售食品的,现在有收到货款当中含有客户代收代付的运费,客户要求单独开运费发票,这个我们作为批发零售的可以开具这种发票吗,老师有好的建议吗,谢谢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
老师好!换电脑了,自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
老师好,我们八月份要转成一般纳税人,还有五十多万的库存商品,怎么处理了,可以退货处理吗?
老师,传媒公司做活动属于他们的主营业务,做活动买的零食饮料日用品的专票可以拿来抵扣吗
如果供货商还没有给我单位开发票,但准备要签字合同,客户给我单位付30%预付款,必须要发票,我单位可以先开发票吗
可以,这个是没问题的。
这个月我开出发票,供货商没有给我开发票,这个月增值税是不是就要按13%先交
如果月底前供货商把发票开过来,我就可以抵扣一部分?
对,按照13个点正常缴纳
好的,谢谢老师
不客气的,早点休息
这种情况算虚开发票不
这个肯定是不属于的没事
那就好,我还担心会不会是虚开
嗯嗯早点休息的哈
好的,老师也早点休息
嗯嗯好的不不用回复了哈