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我们木业公司,开的是农产品发票,然后之前开错发票在6月份做红冲,我在申报的时候要再做进项税额转出吗?

2025-07-19 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-19 09:47

你自己开错发票不需要进项转出,收到已经认证的发票红冲才需要转出

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快账用户7608 追问 2025-07-19 09:49

但收购发票是我们公司自己开的,不需要吗?

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齐红老师 解答 2025-07-19 09:50

自己开的收购发票红冲就需要进项转出

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快账用户7608 追问 2025-07-19 09:50

我们是自己开反向开收购票,然后我们也已经进行了抵扣

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齐红老师 解答 2025-07-19 09:50

嗯嗯,那么在6月进项转出就行

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快账用户7608 追问 2025-07-19 10:38

老师,那做进项税额转出是不是要交增值税,产生的滞纳金?

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齐红老师 解答 2025-07-19 10:38

是的,补交税就会有滞纳金的

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快账用户7608 追问 2025-07-19 10:48

老师,我不明白,就是红冲之后认证的发票那一进一出,不就是没有税要交了吗?

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齐红老师 解答 2025-07-19 10:50

就是因为开负数发票才进项转出。你原来开的蓝字是做的进项

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你自己开错发票不需要进项转出,收到已经认证的发票红冲才需要转出
2025-07-19
。你好,转到原来借方的成本费用。
2022-12-08
你好,对的是的,是这么做的。之前多抵扣的这些,需要进项转出。 你缴税是安销项税额-进项税额➕进项转出,按照这个来交。
2024-06-08
你好,要做处理,不然系统会提示问题。
2025-06-12
你好,红字发票信息表是几月份开的?
2022-04-08
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