。你好,转到原来借方的成本费用。
进项税额转出的分录怎么做啊?就是前面的进项发票认证了后面开了红字发票要转出税额。
进出口票的发票错误开红字发票以后,我们这边是已经做了发票勾选了需要做进项税转出吗(做出口退税用的发票红冲后需要做进项税转出吗?)?
我想问一下,就是我四月开了发票,做了凭证,5月发现开错了,然后重新开了发票,也红冲了之前的凭证,但是之前开的发票,我是6月开的红字发票,这个红字发票该怎么处理,要怎么做凭证
老师我5月份开了发票出去,开错了没有红冲,先把正确发票开出去了,8月份才开的红字发票,现在我红冲分录后销项税额是负数,进项税也勾选了两次,现在进项也多了一次的出来,我需要进项税额转出吗?
老师,我们以前月份的发票开错了,现在开红字发票冲红了,然后凭证要怎么做进项税转出啊?转出到哪去?
老师,那是进项税转出这个科目在借方,然后转到成本吗?那进项税这个科目怎么冲平呢?还是说借原来的进项,然后贷进项税转出这样吗?
。借成本费用贷进项税额转出。 借进项转出,贷转出未交增值税。
老师,然后借未交增值税,贷银行吗?
。交税的分录是这样写的。