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你好老师个体户经营超市从供应商购货在1月至7月份入的库现在才陆续给供应商结钱把结钱的货款会计分录怎么做

2025-07-20 12:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-20 12:42

同学,你好 借:应付账款 贷:银行存款

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快账用户9160 追问 2025-07-20 12:44

你好老师那不用结转成本是吗

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齐红老师 解答 2025-07-20 12:44

同学,你好 出售货物,才需要结转成本

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快账用户9160 追问 2025-07-20 12:49

你好老师有的在2月3月4月的货已经卖完了现在7月底才给结货款会计分录怎么做

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快账用户9160 追问 2025-07-20 12:49

你好老师直接计入借营业成本 贷银行存款行吗

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齐红老师 解答 2025-07-20 12:51

同学,你好 你出售货物 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:银行存款 贷:应收账款

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快账用户9160 追问 2025-07-20 12:56

你好老师我第一步记借库存商品 贷银行存款 第二部记借营业成本 贷库存商品行吗 是不是这样才合理一些是吗?

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齐红老师 解答 2025-07-20 12:58

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户9160 追问 2025-07-20 13:41

你好老师先做收入会计分录在结转成本是吗?

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齐红老师 解答 2025-07-20 13:43

同学,你好 是的,有收入才结转成本

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同学,你好 借:应付账款 贷:银行存款
2025-07-20
您好,这个没有付计入到应付账款中
2025-07-20
5 月入库单不能做在 4 月,4 月付款记预付账款,5 月入库再转库存商品。 调拨单做在 5 月。 4 月库存商品负数不合理,先冲回 4 月多结转成本,5 月按实际销售结转。
2025-05-15
你好,这个借应付账款贷应收票据。
2024-07-31
你好,同学。 赞助费你收时计其他应收款,后面扣时冲减就是了的
2020-05-23
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