如果你们做联营收入那就是联营商不给你开商品发票了哦 联营收入的意思就是你们出一个地方他们摆在你们的柜台然后出售
老师,我们是经营售卖机机柜的公司,机柜里面放产品,客户扫码取货,前期我们和张某然人联营,张某投1000万,我们采购机柜,我们运营带机柜产品的补货及维护,张某按照每个月客户扫码流水的45%分润,如果我们有钱,我们会把机柜回购,回购价一般都大于1000万,只不过这个回购价是看张某从合作到现在按照流水的45%分润累计数看,一般会比联营款1000万大,这种经营模式,我收到联营款1000万是不是不能确认收入??应该挂:其他应付款,是不是?客户扫码,我要确认收入,后期分润给张某,我是冲减其他应付款,直到冲减到1000万,多余的部分作为财务费用核算,是不是呢?这些思路??
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?联营商给我们开商品发票?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?联营商给我们开商品发票?我们会计说的只确认收入联营,不结转成本,挂应付账款,那这个分录咋做的呢?
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
那不做收入做啥呢
联营商的商品就做代收代付的哦 联营商付给你们的钱你做其他业务收入
这就是以前三月份会计做的?你看能看懂吗
这个就是按收的联营商的钱做的收入
我看不懂啊
你是哪个不懂呢你说下
整个分录 都不懂 老师用大白话 给我说下思路 让我一下子懂
这个分录的意思就是你们不能按全额做收入 联营的商品你们扣的联营商的钱才是收入 给联营商代收的钱挂往来再给他打过去 上面的分录结转成本的不对 因为商品不是你们的所有权
没有结转成本
是这样子吗?
最后那个分录借主营业务成本贷库存商品不就是结转成本吗
那我做的对吗
不对 你说的两千是你们收联营商两千 还是啥 如果是收他两千那收入的分录是对的
我说假设我们帮联营商4月份卖货卖了2000元,懂了吗
对的 是这样操作的哦
真的假的?
这样子对的吗?
你结转成本 借主营业务成本 贷工资或者柜台等折旧等其他费用 这样