联营商给你们开发票的你们就要做购进的库存商品 卖出去就要做收入哦
老师:我们公司控股了其他超市门店,这些门店就叫直营店,然后这些直营门店的收入进这个控股公司,控股公司在把这些收入转回各个门店,然后控股公司申报收入,各门店就把货款支付给供应商,然后供应商开票给个门店。这样我们门店需要缴这个增值税吗?,我们到时候合并报表是不是门店转出的货款,供应商开的发票也可以算在我们控股公司,能不能算,我就问这个问题,就是供应商开给门店的发票我们控股公司可以做成本吗?
老师,我想问一个问题,我们是个体工商户,然后现在我是做内账的,我们不涉及对外也不报税,就是我们是批发的就是做这些冻品批发还有各种的冻品吃的,但是每天有这种情况,就是比如说这个客户欠了13095,他付了13000,这个95算利润,但是我的分录怎么做?还有之前卖的货比如说是1000块钱,他今天退货了,前台的销售人员,把今天收的现金退给他1000块钱,货也到了仓库,那么我的分录怎么做?就是这两个情况
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?联营商给我们开商品发票?
请问老师,单位购入设备,可以享受企业所得税汇算清缴一次性扣除,但是后续还要调增,是个暂时性差异。请问老师这个政策依据是什么呢,谢谢
购买的进销存财务软件,这个直接做到费用级就可以把?这个不属于固定资产吧?
计提工资发放工资的分录
老师,小规模纳税人免征30万元,第3季度开了15万元的专票,35万元的普票,公司上税是上35万元的普票的税,还是15+35=50万元合并一起计算税???
社会团体就1个人,工资是0,24年残保金怎么申报?
烟酒发票什么时候要申报个税和增值税
余额表负债类小计期末余额有借方和贷方金额 我填在资产负债表的金额怎么填
老师 我方公司是制造业,供应商提供的材料不合格,然后我方进行扣款,开发票给对方应该怎么开
老师,房产项目预交的增值税和土增税需要计提吗
老师承兑汇票怎么对账
他这个收入是不是跟我们自己的混在一起确认收入
是的 因为他们给你开商品的发票了 就算你们购进的哦
那为啥还要分开呢?直接把我们自己的购销跟联营的放一起,合一个数确认收入不行了吗?
可以分开也可以坐一起 都可以的 看你们自己选择
那给联营商的结款呢?
借库存商品 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款
老师,那银行那个微信支付宝的钱,最后一天的金额,到5.1号进账了,咋做分录,t+1的
挂借其他货币资金 贷收入科目 然后 借银行 贷其他货币资金
还有别的办法吗
没有其他办法了哦
我们财务经理怎么用的预收账款呢?
可以的 之前用的什么往来科目现在就用同一个往来科目就可以
这个跟预收账款有啥关系呢?
没有关系 可能之前就用了这科目
完全晕了,理解不了
同一个单位或者个人只能用一个往来科目 之前可能发生过业务用了预收账款 所以后面都得用预收账款
这个是用其他货币资金啊跟预收账款有啥关系呢
你收到客户的钱是其他货币资金哦 你要付给联营商的还没付做 借库存商品 贷预收账款 付款的时候 借预收账款 贷银行存款