你好,具体的什么问题的?
老师,你好!请问出口贸易公司,一个完整的订单流程里,财务在哪几个点要登记做账呢?业务谈好订单,跟单拟订购销合同发给供应商(这里订单是要一式两份,财务审核盖章后留一份做留底,然后另外一份给老板签字后发给供应商吗?),供应商收到订单(一般月结或者现结,是不是下了订单后根据付款方式由跟单填写付款申请单,财务审核盖章,老板签字后财务付款,通知跟单,由跟单通知供应商呢?)安排做货发货到公司入仓库(仓库签收送货单,并填制入库单-入库单一式几份每天下班前将当天的入库单给财务一份?),质检没问题后安排发货(填写送货单,每天提供给财务)走快递或者空运到国外。走快递这一块有运费产生,这些又是什么时候,怎么做账呢?
供应商提供产品给我们,供应商每月会安排相关老师我们这销售产品,当月老师的销售额需要拿对应20%的提成走,次月支付;这个提成也可以后期抵扣拿货款的(但是后期拿货跟对应门店销售额不相等,因为顾客除了用产品也有其他附带服务),公司的意思是次月支付老师的提成要对应门店先算成本,产品后面陆续分1年左右拿完,成本我当月计提次月支付了,但是产品这一块就没法呈现了,请问怎么处理呢?
老师,我司收到供应商对账单,对账OK后,我就做计提。比如11月对账金额是100元,12月对账金额是负数-50元(退货产生的负数),然后1月份实付11月份对账金额100元,我没有直接扣掉12月的负数。现在让供应商开红字发票。等于供应商欠我50元。结果另外一个会计说是我们财务失误问题,不能说供应商问题,请问环绕这句话:如果提供单子给财务,并说明了扣款,财务没有做,那是财务的问题。 请问给我对账单就等于提供单子给了财务吗
请问老师,税务局普查发现有四张同一家开具的电子发票有问题需要提供一些付款明细收货单这些,这些材料都有的,但是供应商所开具的发票没有标注送货明细只写了一批。金额是对的上的,这种情况会有处罚吗
请问最近有好多年以前供应商开的票,出现红色预警,税务局要求我们收票方转出进项,因为对方没交税导致我们不能抵扣,像这种我公司出了个通知,要求供应商提供完税证明,一般是要求一年出一次,那有的供应商不出具去年的,只出具的当下比如25年3月的,这样可以吗?
老师,我们公司有三个,然后餐饮公司目前没有业务,之前员工买了一台电脑开票是餐饮,现在老板想把它算成另一个公司说资产,提折旧这些,我咋处理
2023年不是小微企业,那2024年6月到2025年5月是不是就不能享受六税两费的政策?
老师,我制造费用金额应该是21350.62才对,我应该怎么调啊,2024年的了,如何做分录调整,公司准备注销,没有营业额了
老师好,一般纳税人可以申请简易注销吗
老师盈余公积金提取时法定和任意体取一个就行吗
客户要求设计费按明细开票,可否单位写“次”,数量写3,还是说单位写“个”
银行流水中如何提现缴纳的税额,如EBIT。
老师 我公司食堂购伙食费 用应付职工薪酬过吗
老师,停厂期间,车间里面做的隔断,计入什么科目
社保个人及公司的缴费明细和个税的缴费明细怎么查?并导出来?