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各位老师,大家好,像合作社这种的账务,是半路建账的,比如说现在只有银行存款余额能清晰可见,还有合作社成员的股金有数据,但是是认缴的,并不是实缴的,现在该怎么入手建账,请那位老师详细解析一下,谢谢

2025-07-21 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-21 16:20

你好,认缴的不用做。 你这个余额,直接贷利润分配-未分配利润。作为期初数就行了。

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快账用户8758 追问 2025-07-21 16:22

老师,认缴的不做账里, 如果股东把钱存里面行吗,我是这样做的,借:其他应收款-某某股东,贷:股金:某某股东,然后等他们交款的时候,就是借:银行存款,贷:其他应收款-某某股东,这样行吗

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快账用户8758 追问 2025-07-21 16:25

老师合作社没有利润分配-未分配利润,只有盈余分配,未分配盈余等,老师这样的话,应该把这个期初数据录到那里呢

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齐红老师 解答 2025-07-21 16:25

你好,就计入你的这个盈余分配,未分配盈余

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快账用户8758 追问 2025-07-21 16:27

老师,你再看一下我上在这个问题,我这样处理账务对不对呢

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齐红老师 解答 2025-07-21 16:28

你第一个是不对的。没有收到的时候不做。做了跟实际不符。

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快账用户8758 追问 2025-07-21 16:40

老师,那如果不建在账里,等到收到钱的时候,是不是就是借:银行存款1万元,贷实收资本某某,对不对,老师

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齐红老师 解答 2025-07-21 16:41

你好,是的。就是这样。

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你好,认缴的不用做。 你这个余额,直接贷利润分配-未分配利润。作为期初数就行了。
2025-07-21
不能按10万做 要按照公司 银行基本账户和一般账户的余额做 建议你去打银行对账单
2021-12-25
同学你好 是新公司还是开始营业的了?分开分别建三个账套 分别作帐,建账做期初数就行了
2020-10-15
同学,你好。 首先整理公司基本资料,营业执照,公司章程,接下来再做账。
2021-03-24
你好这个要把建账日期挪到有第一笔业务的那个月份,老板不是说是收到的是借款,借:银行存款贷:短期借款, 保证金的话 借:银行 贷:其他应付款
2022-03-11
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