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老师有2项经营范围,加工涂料(可能是自己生产的)2,建筑服务 (用涂料给别人刷外墙 老师在什么时候交肖费税)

2025-07-22 05:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-22 05:51

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-22 05:54

您好,加工涂料 在生产/销售时交消费税(税率4%)。刷墙服务 不交消费税,只交增值税。 1.加工涂料:如果生产/销售的涂料属于消费税应税范围(如溶剂型涂料且VOC含量大于等于420克/升),按4%税率交消费税(生产环节缴纳),同时交增值税(一般人13%/小规模3%或1%);非应税涂料仅交增值税。 2. 刷墙服务:不涉及消费税,只交增值税(一般人9%/小规模3%或1%)。 3. 混合销售(包工包料):按主业税率(建筑9%或销售13%)缴纳增值税。 4.一般人按月15日前,小规模按季15日前,小规模季度收入小于等于30万(普票)免征增值税。

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快账用户7691 追问 2025-07-22 05:58

老师消费税在什么时候交

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齐红老师 解答 2025-07-22 06:04

 您好,如咱是自产涂料并用于自己承接的刷墙工程,则在将涂料从生产环节转为使用环节时,即移送使用时,应缴纳消费税。 如咱是外购涂料用于刷墙,则咱不涉及涂料消费税,仅涉及建筑服务增值税

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快账用户7691 追问 2025-07-22 06:13

老师从生产到使用在哪个分录下面计提消费税呢,

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快账用户7691 追问 2025-07-22 06:14

以什么数为计税依据呢

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齐红老师 解答 2025-07-22 06:22

 您好,自产涂料用于刷墙时,按移送使用当天同类涂料售价(无售价则按 成本*(1%2B成本利润率)/(1-4%) 算组成计税价)为计税依据,一次性计提4%消费税,会计处理:借:税金及附加 ,贷:应交税费—应交消费税 。税

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快账用户7691 追问 2025-07-22 06:32

老师刚发我看申报表了是出售时候交的消费税, 老师第一个表是销售额,第二个表是消费税及附加税申报表, 老师第二个表的第5列是怎么来的数据

老师刚发我看申报表了是出售时候交的消费税,
老师第一个表是销售额,第二个表是消费税及附加税申报表,
老师第二个表的第5列是怎么来的数据
老师刚发我看申报表了是出售时候交的消费税,
老师第一个表是销售额,第二个表是消费税及附加税申报表,
老师第二个表的第5列是怎么来的数据
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齐红老师 解答 2025-07-22 06:35

您好,是的,我上面写的移送是自用 ,我们如果销售的话,就是和增值税同步确认的, 第5列就是涂料的销售金额,如果开票的话就是未税金额

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快账用户7691 追问 2025-07-22 06:36

老师这两张表的销售额不一样啊

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齐红老师 解答 2025-07-22 06:39

您好,我们公司是不是还有还有其他产品销售,只有部分产品是交消费税的

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快账用户7691 追问 2025-07-22 06:43

老师可能没有其他产品,经营范围只有2项,第二项是建筑服务,给人家刷墙,增值税申报表的销售额只款在第一列销售货物里了

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齐红老师 解答 2025-07-22 06:47

哦哦,那这就是少申报了消费税,增值税和消费的计税口径是一样的

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快账用户7691 追问 2025-07-22 06:55

老师用销售额的百分之四计提消费税吗,在销售收入的下面计提

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齐红老师 解答 2025-07-22 06:56

您好,是的,是这么计算的,增值税是收入*13%,消费税是收入*4%

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-22
你建筑领用你自己的产品,这个是销售给别人的意思。建筑领用的时候不发生销售,但是你建筑服务里面包含着这一部分。
2025-07-22
您好,现在是发生哪方面的业务了?
2025-07-21
你好,加工的这个涂料是你们自己外购材料加工销售吗?还是别人提供材料,你们只赚取加工费。
2025-07-21
你好,做账根据业务,你这个个体户发生了哪些业务?
2025-07-21
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