同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,我们公司是建筑装饰公司,经营范围有可以销售也可以工程和建筑安装服务,现在有份合同,是包工包料的,工是我们公司请了安装团队来安装的,人家开票给我们,料是,我们公司买了材料,到公司后,我们自己的工人进行制作成成品,再运到工地上。请问老师,1.我们这整个项目能否全部开工程合同,税率为9,2.我买这个材料进来的材料票,我入什么科目,领用的时候,我又入什么科目?
老师,我们公司不能没有生产加工范围,只有技术开发和服务、销售范围。1、现在公司的产品(暂时属于公司)是受托加工出来的,也就是说是对方给我们含银原材料,我们公司提供辅材和制造费用这些,通过公司的生产线和技术把他们原材料中的银子提取出来给他们。他们支付技术服务费给我们,但这个成本怎么计算啊?中间发生的费用是计入制造费用吗? 2、因为给他们加工出来的银子暂时放在我们公司,我们也会有销售出去的可能,销售这块的成本按什么计算啊?
老师一个个体户,经营范围有加工涂料,还有建筑服务给别人刷墙,老师做账的时候得怎么做
老师一个个体户,经营范围有加工涂料,还有建筑服务给别人刷墙,老师做账的时候得怎么做
老师一个个体户,经营范围有加工涂料,还有建筑服务给别人刷墙,老师做账的时候得怎么做
老师自然人给企业开具发票,没有营业执照,能在税局APP代开吗
你好,一般纳税人,赠送产品怎么做账
老师,一般纳税人做股权转让要上传财务报表,是要按照小企业的财务报表模板填写上传还是一般企业的模板上传
老师,企业自行研发的无形资产,后期的摊销,在做财报的时候,是不是要把摊销时的管理费用调整到新的项目里去?是哪个项目来着?
郭老师,您好,我们公司没有车子,每次都是开股东的车子出去跑业务,能不能把股东的车子租给公司,能税前扣除吗?
公司代收代付引进生的工资,年度残疾人就业保障金不要把代收代付部分合并入缴纳吗?
我们公司给个人租房子,也要开9%的税票?跟个人签合同合适着不?
老师麻烦问下,小规模纳税人开劳务发票是按照差额征税吗?
老师,税务上进项税额转出,我账上怎么做啊 我不会做分录进项税额转出
老师,我收到固定资产冲减应收账款,差额部分进什么科目?
您好,加工涂料 在生产/销售时交消费税(税率4%)。刷墙服务 不交消费税,只交增值税。 1.加工涂料:如果生产/销售的涂料属于消费税应税范围(如溶剂型涂料且VOC含量大于等于420克/升),按4%税率交消费税(生产环节缴纳),同时交增值税(一般人13%/小规模3%或1%);非应税涂料仅交增值税。 2. 刷墙服务:不涉及消费税,只交增值税(一般人9%/小规模3%或1%)。 3. 混合销售(包工包料):按主业税率(建筑9%或销售13%)缴纳增值税。 4.一般人按月15日前,小规模按季15日前,小规模季度收入小于等于30万(普票)免征增值税。
老师消费税在什么时候交
您好,如咱是自产涂料并用于自己承接的刷墙工程,则在将涂料从生产环节转为使用环节时,即移送使用时,应缴纳消费税。 如咱是外购涂料用于刷墙,则咱不涉及涂料消费税,仅涉及建筑服务增值税
老师从生产到使用在哪个分录下面计提消费税呢,
以什么数为计税依据呢
您好,自产涂料用于刷墙时,按移送使用当天同类涂料售价(无售价则按 成本*(1%2B成本利润率)/(1-4%) 算组成计税价)为计税依据,一次性计提4%消费税,会计处理:借:税金及附加 ,贷:应交税费—应交消费税 。税
老师刚发我看申报表了是出售时候交的消费税, 老师第一个表是销售额,第二个表是消费税及附加税申报表, 老师第二个表的第5列是怎么来的数据
您好,是的,我上面写的移送是自用 ,我们如果销售的话,就是和增值税同步确认的, 第5列就是涂料的销售金额,如果开票的话就是未税金额
老师这两张表的销售额不一样啊
您好,我们公司是不是还有还有其他产品销售,只有部分产品是交消费税的
老师可能没有其他产品,经营范围只有2项,第二项是建筑服务,给人家刷墙,增值税申报表的销售额只款在第一列销售货物里了
哦哦,那这就是少申报了消费税,增值税和消费的计税口径是一样的
老师用销售额的百分之四计提消费税吗,在销售收入的下面计提
您好,是的,是这么计算的,增值税是收入*13%,消费税是收入*4%