你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
老师,你好。我们公司有固定资产一辆车,2019年买入时原价40万,预计使用48个月,残值率5%,月折旧7916.7.现在把车卖了,固定资产清理分录怎么做?
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
公司有一辆车,卖车1万元,抵扣买新车的钱,新车10万,抵扣1万,只支付了9万,请问怎么做账,可以不做固定资产清理吗
公司21年买了一辆车 记借 固定资产25 进项税额5 贷 应付 2年计提折旧0.2 到23年车要卖掉 怎么做账务处理
老师,前年公司买了一辆小汽车,有进项票入固定资产账抵扣了进项,现在公司想卖掉车,怎么开票?
董事会成员来大陆公司开会的机票费可以在公司报销吗?
员工异地工作租房(异地无房产),是否可以享受租金这个专项附加扣除?
手机开票的页面可以下载PDF格式吗?
股权变更,新股东的出资额和出资时间怎么填
你好,老师一般纳税人费用票可以用普通发票吧,个体户也可以用吧?
老师,我们是销售香菇的,然后中途有坏掉的,就做了资产减值损失,这种我们需要做一些什么资料来佐证,或者台账,有三千多块钱,我们香菇一次销售有几十万。,一年大概三四百万,谢谢老师
老师实际工作中,我司欠某公司货款3万元,挂账多年,中间中转了几个财务公司,这笔账捋不清楚了,且对方公司也没有催收过这边款项,请问我该一直挂在账上吗?
老师,我们是建筑公司,关于企业所得税汇算清缴福利费,日常放到“工程施工”科目里的伙食费(买米面油肉菜等),汇算清缴时也需要合并到管理费用福利费中作为计税依据吗?
我在运费平台雇车运货物,付款是备注运费,回发票是开2张,一个是运费发票9%,一个是数据服务发票6%,请问数据服务发票做账怎么做账,能做在运费里吗
老师你好,我现金之前是先垫付给公司付点位费的,借:现金1000贷其他应付款我 1000,付别人点位费借:应付账款-个人1000 贷 现金 1000收到博公司现金是借其他应付款个人借款1000贷:应收账款管理费1000么?为什么我这现金都是红色表示呢,麻烦老师看下我这分录有什么问题么?