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老师你好,我现金之前是先垫付给公司付点位费的,借:现金1000贷其他应付款我 1000,付别人点位费借:应付账款-个人1000 贷 现金 1000收到博公司现金是借其他应付款个人借款1000贷:应收账款管理费1000么?为什么我这现金都是红色表示呢,麻烦老师看下我这分录有什么问题么?

2025-07-22 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-22 13:06

支付点位费应记 “其他应付款 — 个人”,而非 “应付账款”; 收到博公司现金,应借 “库存现金 1000”,贷 “收入类科目(如其他业务收入 — 管理费)1000”,你漏记现金增加,导致现金红字。 修正后现金会正常显示,无负数

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快账用户4657 追问 2025-07-22 15:24

老师,我计提是用的科目是应付账款呢,这个不可以是么?

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齐红老师 解答 2025-07-22 15:27

同学你好 如果之前用的应付账款那你就继续用 以后个人的往来尽量用其他应收其他应付款 除非有业务开发票的那种用应收应付

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快账用户4657 追问 2025-07-22 17:40

那我这个余额是平账了,可是还是看到有红的0,还有老师我这边上年度有给应付点位费计提累计比统计的多了1分钱,有个期间多了3分钱,我这个如何做调整呢,就是我实际应付比应该付的多了0.04,分录我怎么调整呢?

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齐红老师 解答 2025-07-22 17:49

是零就没数据了哦

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支付点位费应记 “其他应付款 — 个人”,而非 “应付账款”; 收到博公司现金,应借 “库存现金 1000”,贷 “收入类科目(如其他业务收入 — 管理费)1000”,你漏记现金增加,导致现金红字。 修正后现金会正常显示,无负数
2025-07-22
学员你好,那就计入其他应付款
2022-11-12
你好,如果你借库存现金贷其他应付款,最好给他开一个收据,你实际有收到钱吗?没有收到的话就做第一种。
2022-10-22
同学你好 你的问题是什么
2022-04-27
同学你好,是对的,分录没有问题哈
2023-09-15
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