只有建筑服务或者出租不动产才需要异地预交,其他不需要
公司的销售部对2014年度的经营情况进行了预测。经过综合分析,预计2014年可以实现销售36000万元。肠衣公司的销售总监对该公司的生产经营流程进行了销售规划,形成了一套完整的业务流程:具体操作过程是: 从全国各地生物收购站采购新鲜猪小肠,其收购额为27100万元,集中到生产基地进行加工,制作成肠衣制品。其产品主要销售给国内各大医药公司,然后由医药公司再销售给医 税务筹划专家认为,在既定的销售机制下,由于肠衣公司从国内生物收购站采购的猪肠无法取得增值税专用发票,因而原材料无法获得增值税进项税额抵扣,企业可以列入抵扣的进项税额只有水费、电费及修理用配件等少量外购项目,仅取得增值税进项税额1512万元。而医药公司一般都是增值税一般纳税人,要求肠衣公司销售产品均需开具17%的增值税专用发票。经测算,2014年公司应缴纳的增值税为4608万元(36000×17%-1512),肠衣公司的增值税税负高达12.8%。 对此情况应如何进行税务筹划?
请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
下列情形中,需要预缴或先行缴纳增值税的有( )。 A.一般纳税人转让异地的不动产 B.辅导期一般纳税人增购发票 C.一般纳税人跨地级市提供建筑服务 D.房地产开发企业中的一般纳税人采用预收款方式销售自行开发的房地产项目 E.一般纳税人转让大型机械设备 【正确答案】ABCD 老师:为何B是对的?辅导期难道还必须先预缴?不应该是有数量 限额
你好,公司是做水产养殖的,但是分开多家公司,一线的养殖基地单独成立了公司,给养殖基地供饲料的也单独注册了一家公司,现在就是多家养殖公司,一家供饲料的公司,对外是饲料公司的名义,主要经营模式有两个,第一是销售自产的虾,第二是我们的鱼塘部分对外开放,投资者可以租用鱼塘,缴纳每年的租金+饲料费+苗费+饲养技术服务费,等虾成熟后投资者可以自销,也可以委托公司销,公司销售之后再把钱打给投资者,现在有两个问题想咨询 1;投资者转到公司的投资款需要申报收入嘛?怎么报?(投资款是打到饲料公司,但是养殖都在基地) 2;虾销售之后打给投资者的钱怎么出?需要怎么交税
请问登录电子税务局开发票,老公司是以企业业务的身份进去吗?
1人有限责任公司注册资本多年未实缴,注册资本金额很大,有什么风险
行为人抗辩和安全港规则是啥意思
建筑公司费用报销单子明细很多,还都没发票,只有收据和付款截图,这个有买菜做饭,有去饭店吃,有买配件,还有很多别的杂费,写会计凭证时候怎么分类,分几个大类比较好
1人有限公司,申报了1个人的工资,不缴纳社保可以吗?公司很小
珠宝玉石里面含的是哪几项?难道珍珠不属于珍珠宝玉石一类的吗?
工地上的人工费 怎样的发票可以抵成本,工地上只产生人工费,
可以解释下这个导图么
减少搭便车是啥意思,解释下吧
老师,请问问下一般纳税人租赁付款额是用含税的还是不含税的,后期支付租金也没使用含税的还是不含税的